索引号 | 002508174/2020-64721 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区财政局 | 成文日期 | 2020-10-27 |
区审计局的《审计报告》(临审调报〔2020〕3号)收悉后,我办高度重视,召开会议,对照审计报告提出的问题和建议,研究整改措施,并制定《整改方案》,将整改任务逐项逐条分解到相关科室及下属单位。现将整改落实情况报告如下:
一、 问题整改的总体情况
审计报告要求我局整改的问题共有6个,已完成整改6个。
二、 问题整改的具体情况
(一)各国有房产使用单位清查意识仍不够问题
整改情况:已完成。
(二)部分国有企业房产存在闲置问题。
整改情况:已完成。
(三)应当注销权证未及时注销问题。
整改情况:已完成。
(四)因划转导致权责不一且部分重复登记的问题
整改情况:已完成。
(五)国有企业管理系统仍待完善问题。
整改情况:已完成。
(六)部分权证重复登记问题。
整改情况:已完成。
审计建议的采纳情况
审计提出的建议已采纳。
一是我办积极落实,开展新一轮的房产核实工作;以国资办规范管理年为契机,开展区属国有企业房产清查工作,要求完善房产相关信息,确保账账、账实相符。
二是进一步细化国有房产管理,拟出台杭州市临安区区属国有企业房产土地出租实施细则。
三是积极推动国有房产管理一张网,对现行管理系统进行优化。
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