索引号 002508238/2021-81465 公开方式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 审计局 发文日期 2021-12-28
统一编号 有效性
临安区审计局强化成果运用不断激发内审活力
日期:
2021-12-28 09:50
来源:
区审计局
浏览量:

 今年以来,临安区审计局始终坚持把加强内部审计成果利用作为内审工作提质增效、扩大审计影响力的重要途径,多措并举加大对内审单位的指导监督,督促其在提升内部审计水平的同时不断加强内部审计成果利用,推动实现“一审多果、一果多用”。

一是指导内审结果多形式转化利用审计局积极与有关单位(企业)内部审计机构联系,从督促落实审计发现问题整改、推动体制机制完善、利用审计成果开展案例宣讲、编制审计发现问题清单等方面指导内部审计机构多形式转化审计结果,扩展内部审计结果运用方式和途径。以临安某上市公司为例,通过内审指导,该公司编写上年度《审计案例汇编》,赴下属子公司进行审计案例宣讲,帮助完善内部控制,进一步提升管理水平。同时,该公司OA平台开设《廉洁文化季—案例集锦》专栏,将近期涉及违反廉洁自律承诺和“干部八不准”的审计案例制作成案例集锦开展警示教育,以此推动企业强健肌体规避风险,有效提升市场竞争力。

二是加大内审信息多角度宣传力度。区审计局将审计信息宣传作为成果利用的重要形式之一,指导有关单位(企业)内部审计机构审计项目实施过程中,认真收集撰写审计信息所需的素材,及时整理、编写有价值的信息,以审计专报、内审要情等形式,多层面多视角呈现反映审计成果,着力加强审计成果转化工作。今年以来,各内审机构上报的20余篇审计信息中,被审计机关主要领导批示5篇,被杭州及以上媒体录用15篇

是推动内审结果多方面推广运用。审计局通过电话联系、实地走访等方式指导有关单位(企业)内部审计机构对审计开展情况进行提炼总结,形成审计项目经验材料。尤其注重加强对内审人员审计成果利用方面的培训,通过指导开展内审项目、撰写内审案例和论文、整理内审案卷等,不断提升内审人员的审计工作水平、成果利用水平、归纳总结水平。2021年度,区审计局指导内审单位获评优秀内审项目6个,优秀内审案例5篇,优秀内审论文5篇,优秀内审典型经验2篇,进一步推动内审结果利用的经验交流、借鉴和分享。


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发文日期 2021-12-28
临安区审计局强化成果运用不断激发内审活力
发布时间:2021-12-28
信息来源: 区审计局
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 今年以来,临安区审计局始终坚持把加强内部审计成果利用作为内审工作提质增效、扩大审计影响力的重要途径,多措并举加大对内审单位的指导监督,督促其在提升内部审计水平的同时不断加强内部审计成果利用,推动实现“一审多果、一果多用”。

一是指导内审结果多形式转化利用审计局积极与有关单位(企业)内部审计机构联系,从督促落实审计发现问题整改、推动体制机制完善、利用审计成果开展案例宣讲、编制审计发现问题清单等方面指导内部审计机构多形式转化审计结果,扩展内部审计结果运用方式和途径。以临安某上市公司为例,通过内审指导,该公司编写上年度《审计案例汇编》,赴下属子公司进行审计案例宣讲,帮助完善内部控制,进一步提升管理水平。同时,该公司OA平台开设《廉洁文化季—案例集锦》专栏,将近期涉及违反廉洁自律承诺和“干部八不准”的审计案例制作成案例集锦开展警示教育,以此推动企业强健肌体规避风险,有效提升市场竞争力。

二是加大内审信息多角度宣传力度。区审计局将审计信息宣传作为成果利用的重要形式之一,指导有关单位(企业)内部审计机构审计项目实施过程中,认真收集撰写审计信息所需的素材,及时整理、编写有价值的信息,以审计专报、内审要情等形式,多层面多视角呈现反映审计成果,着力加强审计成果转化工作。今年以来,各内审机构上报的20余篇审计信息中,被审计机关主要领导批示5篇,被杭州及以上媒体录用15篇

是推动内审结果多方面推广运用。审计局通过电话联系、实地走访等方式指导有关单位(企业)内部审计机构对审计开展情况进行提炼总结,形成审计项目经验材料。尤其注重加强对内审人员审计成果利用方面的培训,通过指导开展内审项目、撰写内审案例和论文、整理内审案卷等,不断提升内审人员的审计工作水平、成果利用水平、归纳总结水平。2021年度,区审计局指导内审单位获评优秀内审项目6个,优秀内审案例5篇,优秀内审论文5篇,优秀内审典型经验2篇,进一步推动内审结果利用的经验交流、借鉴和分享。