索引号 002508414/2021-76637 公开方式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 区卫生健康局 发文日期 2021-08-31
统一编号 有效性
杭州市临安区卫生健康局2020年度部门(本级)决算
日期:
2021-08-31 11:00
来源:
区卫生健康局
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一、概况

(一)部门职责……………………………………………………………………………………………………(2)

(二)机构设置……………………………………………………………………………………………………(5)

二、2020年度部门(单位)决算公开表…………………………………………(6)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………………(6)

(二)收入决算情况说明………………………………………………………………………………(6)

(三)支出决算情况说明………………………………………………………………………………(7)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………………(7)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………………(7)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………(12)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……………………………………(12)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明…………………………………(14)

九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………… …(14)

(十)机关运行经费支出说明………………………………………………………………………(16)

(十一)政府采购支出说明…………………………………………………………………………(16)

(十二)国有资产占有情况说明…………………………………………………………………(16)

(十三)预算绩效情况说明…………………………………………………………………(17)

四、名词解释…………………………………………………………………………(26)

一、概况

(一)部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规,负责起草全市卫生和计划生育事业发展规划;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导基层卫生和计划生育计划的编制和实施。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责精神卫生、心理卫生的防治工作;负责传染病疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。负责食品安全事故调查处理、风险监测和评估,指导和开展食品安全企业标准备案工作。

(四)负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全市医疗机构和医疗服务的全行业管理。贯彻医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

(七)负责组织实施国家基本药物制度,执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

(八)负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,预防和减少出生缺陷发生的风险。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育与经济发展政策相衔接的工作机制,拟订并组织实施稳定适度低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育区域协作机制、市级有关部门建立信息共享机制和公共服务工作机制。

(十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设。参与拟订医学教育发展规划,协调指导医学教育和计划生育教育,组织实施在职医护人员毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导和加强基层卫生和计划生育工作及网络服务建设,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。组织实施计划生育一票否决制和计划生育目标责任制考核工作。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

(十五)组织制定中医药发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

(十六)负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生管理工作。领导小组和市人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

 从预算单位构成看,杭州市临安区卫生健康局(汇总)部门决算包括:局本级决算。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、医政科、健康办、爱卫办、法制科、财审科等科室。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(分单位)(公开02表)

3.收入决算表(分科目)(公开03表)

4.支出决算表(分单位)(公开04表)

5.支出决算表(分科目)(公开05表)

6.财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表)

11.国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开11表)

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计33,587.53万元,支出总计33,587.53万元,与2019年度相比,各增加12913.12万元,增长62.46%。主要原因是:追加的疫情资金。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计33,587.53万元;包括财政拨款收入33,587.53万元(其中,一般公共预算28,320.24万元,政府性基金预算5,267.28万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计33,587.53万元,其中基本支出1,510.4万元,占4.5%;项目支出32,077.13万元,占95.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计33,587.53万元,支出总计33,587.53万元,与2019年相比,各增加12913.12万元,增长62.46%。主要原因是追加的疫情资金;财政拨款支出年初预算数26190万元,完成年初预算的128.25%,主要原因是追加的疫情资金和人才培养项目经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,320.24万元,占本年支出合计的84.32%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8049.81万元,增长39.71%。主要原因是:疫情支出和人才培养项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,320.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.01万元,占0.01%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出287.39万元,占1.01%;卫生健康(类)支出26,981.22万元,占95.27%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出108.62万元,占0.38%;粮油物资储备(类)支出939万元,占3.32%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8251.76万元,支出决算为28,320.24万元,完成年初预算的343.20%,主要原因是疫情支出和人才培养项目经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,决算数大于预算数的主要原因是追加政协活动经费支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.312万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的个人信访补贴。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.1万元,决算数大于预算数的主要原因是追加给卫健系统“两新”组织党建工作经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为15.5568万元,支出决算为15.9034万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因是清算追加的行政离休人员工资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为77.45万元,支出决算为78.71万元,完成年初预算的101.63%,决算数大于预算数的主要原因是单位清算追加的职工养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为30.98万元,支出决算数为32.49万元,完成年初预算的104.87%,决算数大于预算数的主要原因是单位清算追加的职业年金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0万元,支出决算数为1.22万元,决算数大于预算数的主要原因是卫健局追加的离休干部四项经费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为3.95万元,决算数大于预算数的主要原因是清算追加的职工死亡抚恤费用。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为68.896万元,支出决算数为155.12万元,完成年初预算的225.15%,决算数大于预算数的主要原因是追加的离退休人员活动费。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项),年初预算为660.18万元,支出决算数为983.19万元,完成年初预算的148.93%,决算数大于预算数的主要原因是清算追加局本级按实发放行政人员工资以及福利等费用。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为26.14万元,支出决算为26.14万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为2187.86万元,支出决算为3030.46万元,完成年初预算的138.51%,决算数大于预算数的主要原因是清算追加局本级按实发放事业人员工资以及福利等费用。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算数为3330万元(区级专项),支出决算数4532.57万元,完成年初预算的136.11%,决算数大于预算数的主要原因是公立医院追加的疫情防控补助资金。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为2446.25万元(区级专项),支出决算数为2496.25万元,完成年初预算的102.04%,决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构绩效考核.

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为4482.9万元(区级专项),支出决算为4482.9万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为387.0820万元(区级专项),支出决算为937.71万元,完成年初预算的242.25%,决算数大于预算数的主要原因是追加的疫情补助资金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务支出(项)。年初预算为2640.38万元,支出决算为1873.23万元,完成年初预算的70.95%,决算数大于预算数的主要原因是追加的区级智慧医疗信息项目。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族)药专项(项)。年初预算为2098.25万元(区级专项),支出决算为2098.25万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)。年初预算为140.2万元(区级专项),支出决算为58.81万元。完成年初预算的41.95%。决算数小于预算数的主要原因是收回部分四项手术费资金。

卫生健康支出(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为4949万元,支出决算为4293.82万元,完成年初预算的86.76%,决算数小于预算数的主要原因是收回部分公益金。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为47.17万元,支出决算为47.17万元。完成年初预算的100%.

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为28万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的百岁老人慰问费用。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算0万元,支出决算为2142.73万元。决算数大于预算数的主要原因是公安病人转给第五人民医院的医疗费用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算70.50万元,支出决算为108.62万元。完成年初预算的154.07%,决算数大于预算数的主要原因是单位按实清算住房公积金。

粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算0万元,支出决算为939万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的疫情资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,510.4万元,其中:

人员经费1,267.77万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等补助支出。。

公用经费242.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、水费、电费、物业管理费、租赁费、专业材料费、委托业务费、 其他商品和服务支出、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,267.28万元,占本年支出合计的15.68%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4863.3万元,增长1203.85%。主要原因是:追加的抗疫特别国债安排资金和人才培养项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,267.28万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出405.98万元,占7.71%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出2,578.08万元,占48.95%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出2,283.23万元,占43.35%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为5,267.28万元。主要原因是追加的疫情资金和人才培养项目经费。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.54万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付卫生院及卫生服务站污水处理系统建设项目款。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为391.44万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付卫生院6个急救服务站点建设项目。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2578.08万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付给公立医院、卫生院的人才补贴经费。

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2283.23万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的疫情资金。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为199.54万元,支出决算为191.19万元,完成预算的95.82%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是各单位严厉奉行勤俭节约政策,严格控制“三公”经费支出标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为190.54万元,占99.66%,与2019年度相比,减少4.15万元,下降2.13%;公务接待费支出决算为0.66万元,占0.34%,与2019年度相比,减少8.95万元,下降93.13%,主要原因是各单位严厉奉行勤俭节约政策,严格控制招待标准。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为190.54万元,支出决算为190.54万元,完成预算的100%。

公务用车购置预算数为164.4万元,支出决算为164.4万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。主要用于经批准购置的3辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为26.14万元,支出26.14万元,完成预算的100%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费预算数为9万元,支出决算为0.66万元,完成预算的73.3%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是各单位严厉奉行勤俭节约政策,严格控制招待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组,累计65人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.66万元,主要用于接待6团组,65人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为139.87万元,支出决算为242.63万元,完成年初预算的173.47%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新招人员,差旅费、会议费、福利费等费用增加、疫情支出增加。比2019年度增加141.37万元,增长139.61%,主要原因是2020年新招人员,差旅费、会议费、福利费等费用增加、疫情支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,288.47万元,其中:政府采购货物支出1,256.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.64万元。授予中小企业合同金额1,288.47万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1,288.47万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,杭州市临安区卫健局本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市临安区卫生健康局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目18个,二级项目0个,共涉及资金7206万元,占一般公共预算项目支出总额的26.88%。组织对2020年度抗疫特别国债项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金565万元。

组织对家庭医生签约服务项目和抗疫特别国债项目2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1849.97万元,政府性基金预算支出565万元。从评价情况来看,各单位对项目总体把控比较准确,项目完成度和预算执行率也较好。

没有组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点。

组织对本部门下属临安区疾控中心开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出93.62万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,单位对项目总体把控比较准确,项目完成度和预算执行率也较好。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区卫生健康局在2020年度部门(单位)决算中反映家庭签约医生项目和抗疫特别国债项目绩效自评结果。

家庭医生签约服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”,项目全年预算数为1921.32万元 ,执行数为1849.97万元,完成预算的96.29%。主要产出和效果:签约居民达到常住人口的37%,10类重点人群达到86%;二是签约居民熟悉签约内容和签约医生,签约居民转诊率控制在10%以下,签约居民社区就诊率大于65%,增强人民群众获得感。发现问题及原因:一是群众满意度未达到优,各签约服务单位工作质量不平衡;二是家庭医生签约宣传存在盲区,宣传不够全面。下一步改进措施:一是优化家庭医生配置,提升签约工作服务质量;二是加大家庭医生签约服务宣传力度,提高签约居民对服务的知晓率和满意率。

临安区项目支出绩效自评表



(2020年度)



项目名称

家庭签约医生项目


主管部门

杭州市临安区卫生健康局


实施单位

杭州市临安区卫生健康局


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

1921.32

1921.32

1849.97

10

96.29%

10


其中:当年财政拨款

1921.32

1921.32

1849.97


上年结转资金


其他资金


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


做好家庭签约医生工作

全部完成


提高签约单位工作质量


提高群众满意度


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度完成值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(30)


重点人群签约率

≥65%

86%

8

8



签约率

≥30%

37%


质量指标

签约居民转诊率

<15%

10%

7

7



签约居民就诊率

≥65%

68.32



时效指标

定期发短信提醒签约人员体检

完成

完成

7

7



成本指标

半年拨付家庭签约医生经费至各卫生院

等于1921.32万元

1849.97   万元

8

8




效益指标(50)

经济效益指标

签约人群同比率上升

完成

完成

20

20



社会效益指标

提高签约单位工作质量

完成

完成

10

10



生态效益指标

无纸化签约

完成

完成



可持续影响指标

公众号宣传推广

完成

完成

20

20




满意度指标(10)

服务对象满意度指标

群众满意率

≥100%

100%

10

10



总分

100

100



抗疫特别国债项目绩效自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为565万元,执行数为565万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是9400名医护人员完成核酸检测工作,81位一线医务人员以及13位援鄂医务人员临时性工作补贴发放到位;二是疫情储备物资采购、一线人员补贴、核酸检测试剂、“应检尽检”人员检测费用专款专用,统筹做好疫情防控工作。三是防范无症状感染者带来的潜在风险,维护社会可持续发展,提升疫情防控能力。发现的问题及原因:无症状感染者被发现概率较小,增加了疫情防控工作的难度。下一步改进措施:一是利用“健康码”、“行程码”抓死角,追踪隐匿的无症状感染者,从总体到个体,做好疫情防控工作。二是利用各公众号平台完善信息发布机制,切实畅通信息发布渠道,减少舆情。

临安区项目支出绩效自评表



(2020年度)



项目名称

疫情防控支出


主管部门

杭州市临安区卫生健康局

实施单位

杭州市临安区卫生健康局


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

565

565

565

10

100.00%

10


其中:当年财政拨款

565

565

565


上年结转资金


其他资金


度总体目标

预期目标

实际完成情况


统筹做好疫情防控工作

全部完成


做好隔离点的医疗防控工作


推进复工复产有序进行


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度完成值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(30)

数量指标

做好医护人员核酸检测工作

9400医护人员

9400

8

8


对一线医务人员和援鄂医务人员发放临时性工作补贴

81名一线医护人员以及13名援鄂医护人员

97


做好防疫储备物资采购

疫情物资库存始终大于储备值

100%


质量指标

感染复发人员

0

≥100%

7

7


时效指标

新冠疫情常态化管理

直至疫情结束

100%

7

7


成本指标

疫情防控物资采购、一线医务人员补贴、核酸检测试剂、“应检尽检”人员检测费用等

≥565万元

100%

8

8



效益指标(50)

经济效益指标

通过奋战防疫一线,保驾企业复工战,开展暖心“三服务”做到“两手抓两手硬”坚决打赢疫情防控和经济发展总体战

打赢疫情防控和经济发展总体战

100%

20

20


社会效益指标

防范无症状感染者带来的潜在风险,维护社会可持续发展,统筹做好疫情防控和复工复学工作

防范无症状感染者带来的潜在风险,维护社会可持续发展,统筹做好疫情防控和复工复学工作

100%

10

10


生态效益指标


可持续影响指标

公众号宣传推广

≥100%

≥100%

20

20



满意度指标(10)

服务对象满意度指标

群众满意率

≥100%

100%

10

10


总分

100

100



说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

2020年杭州市临安区卫生健康局决算公开表格(本级).xls


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索引号 002508414/2021-76637
公开形式 主动公开
公开范围 面向社会
公开时限 长期公开
发布单位 区卫生健康局
发文日期 2021-08-31
杭州市临安区卫生健康局2020年度部门(本级)决算
发布时间:2021-08-31
信息来源: 区卫生健康局
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目录

一、概况

(一)部门职责……………………………………………………………………………………………………(2)

(二)机构设置……………………………………………………………………………………………………(5)

二、2020年度部门(单位)决算公开表…………………………………………(6)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………………(6)

(二)收入决算情况说明………………………………………………………………………………(6)

(三)支出决算情况说明………………………………………………………………………………(7)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………………(7)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………………(7)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………(12)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……………………………………(12)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明…………………………………(14)

九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………… …(14)

(十)机关运行经费支出说明………………………………………………………………………(16)

(十一)政府采购支出说明…………………………………………………………………………(16)

(十二)国有资产占有情况说明…………………………………………………………………(16)

(十三)预算绩效情况说明…………………………………………………………………(17)

四、名词解释…………………………………………………………………………(26)

一、概况

(一)部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规,负责起草全市卫生和计划生育事业发展规划;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导基层卫生和计划生育计划的编制和实施。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责精神卫生、心理卫生的防治工作;负责传染病疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。负责食品安全事故调查处理、风险监测和评估,指导和开展食品安全企业标准备案工作。

(四)负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全市医疗机构和医疗服务的全行业管理。贯彻医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

(七)负责组织实施国家基本药物制度,执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

(八)负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,预防和减少出生缺陷发生的风险。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育与经济发展政策相衔接的工作机制,拟订并组织实施稳定适度低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育区域协作机制、市级有关部门建立信息共享机制和公共服务工作机制。

(十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设。参与拟订医学教育发展规划,协调指导医学教育和计划生育教育,组织实施在职医护人员毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导和加强基层卫生和计划生育工作及网络服务建设,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。组织实施计划生育一票否决制和计划生育目标责任制考核工作。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

(十五)组织制定中医药发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

(十六)负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生管理工作。领导小组和市人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

 从预算单位构成看,杭州市临安区卫生健康局(汇总)部门决算包括:局本级决算。

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、医政科、健康办、爱卫办、法制科、财审科等科室。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(分单位)(公开02表)

3.收入决算表(分科目)(公开03表)

4.支出决算表(分单位)(公开04表)

5.支出决算表(分科目)(公开05表)

6.财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表)

11.国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开11表)

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计33,587.53万元,支出总计33,587.53万元,与2019年度相比,各增加12913.12万元,增长62.46%。主要原因是:追加的疫情资金。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计33,587.53万元;包括财政拨款收入33,587.53万元(其中,一般公共预算28,320.24万元,政府性基金预算5,267.28万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计33,587.53万元,其中基本支出1,510.4万元,占4.5%;项目支出32,077.13万元,占95.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计33,587.53万元,支出总计33,587.53万元,与2019年相比,各增加12913.12万元,增长62.46%。主要原因是追加的疫情资金;财政拨款支出年初预算数26190万元,完成年初预算的128.25%,主要原因是追加的疫情资金和人才培养项目经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,320.24万元,占本年支出合计的84.32%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8049.81万元,增长39.71%。主要原因是:疫情支出和人才培养项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,320.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.01万元,占0.01%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出287.39万元,占1.01%;卫生健康(类)支出26,981.22万元,占95.27%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出108.62万元,占0.38%;粮油物资储备(类)支出939万元,占3.32%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8251.76万元,支出决算为28,320.24万元,完成年初预算的343.20%,主要原因是疫情支出和人才培养项目经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,决算数大于预算数的主要原因是追加政协活动经费支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.312万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的个人信访补贴。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.1万元,决算数大于预算数的主要原因是追加给卫健系统“两新”组织党建工作经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为15.5568万元,支出决算为15.9034万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因是清算追加的行政离休人员工资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为77.45万元,支出决算为78.71万元,完成年初预算的101.63%,决算数大于预算数的主要原因是单位清算追加的职工养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为30.98万元,支出决算数为32.49万元,完成年初预算的104.87%,决算数大于预算数的主要原因是单位清算追加的职业年金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0万元,支出决算数为1.22万元,决算数大于预算数的主要原因是卫健局追加的离休干部四项经费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为3.95万元,决算数大于预算数的主要原因是清算追加的职工死亡抚恤费用。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为68.896万元,支出决算数为155.12万元,完成年初预算的225.15%,决算数大于预算数的主要原因是追加的离退休人员活动费。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项),年初预算为660.18万元,支出决算数为983.19万元,完成年初预算的148.93%,决算数大于预算数的主要原因是清算追加局本级按实发放行政人员工资以及福利等费用。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为26.14万元,支出决算为26.14万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为2187.86万元,支出决算为3030.46万元,完成年初预算的138.51%,决算数大于预算数的主要原因是清算追加局本级按实发放事业人员工资以及福利等费用。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算数为3330万元(区级专项),支出决算数4532.57万元,完成年初预算的136.11%,决算数大于预算数的主要原因是公立医院追加的疫情防控补助资金。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为2446.25万元(区级专项),支出决算数为2496.25万元,完成年初预算的102.04%,决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构绩效考核.

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为4482.9万元(区级专项),支出决算为4482.9万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为387.0820万元(区级专项),支出决算为937.71万元,完成年初预算的242.25%,决算数大于预算数的主要原因是追加的疫情补助资金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务支出(项)。年初预算为2640.38万元,支出决算为1873.23万元,完成年初预算的70.95%,决算数大于预算数的主要原因是追加的区级智慧医疗信息项目。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族)药专项(项)。年初预算为2098.25万元(区级专项),支出决算为2098.25万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)。年初预算为140.2万元(区级专项),支出决算为58.81万元。完成年初预算的41.95%。决算数小于预算数的主要原因是收回部分四项手术费资金。

卫生健康支出(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为4949万元,支出决算为4293.82万元,完成年初预算的86.76%,决算数小于预算数的主要原因是收回部分公益金。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为47.17万元,支出决算为47.17万元。完成年初预算的100%.

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为28万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的百岁老人慰问费用。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算0万元,支出决算为2142.73万元。决算数大于预算数的主要原因是公安病人转给第五人民医院的医疗费用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算70.50万元,支出决算为108.62万元。完成年初预算的154.07%,决算数大于预算数的主要原因是单位按实清算住房公积金。

粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算0万元,支出决算为939万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的疫情资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,510.4万元,其中:

人员经费1,267.77万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等补助支出。。

公用经费242.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、水费、电费、物业管理费、租赁费、专业材料费、委托业务费、 其他商品和服务支出、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,267.28万元,占本年支出合计的15.68%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4863.3万元,增长1203.85%。主要原因是:追加的抗疫特别国债安排资金和人才培养项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,267.28万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出405.98万元,占7.71%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出2,578.08万元,占48.95%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出2,283.23万元,占43.35%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为5,267.28万元。主要原因是追加的疫情资金和人才培养项目经费。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.54万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付卫生院及卫生服务站污水处理系统建设项目款。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为391.44万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付卫生院6个急救服务站点建设项目。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2578.08万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付给公立医院、卫生院的人才补贴经费。

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2283.23万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的疫情资金。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为199.54万元,支出决算为191.19万元,完成预算的95.82%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是各单位严厉奉行勤俭节约政策,严格控制“三公”经费支出标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为190.54万元,占99.66%,与2019年度相比,减少4.15万元,下降2.13%;公务接待费支出决算为0.66万元,占0.34%,与2019年度相比,减少8.95万元,下降93.13%,主要原因是各单位严厉奉行勤俭节约政策,严格控制招待标准。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为190.54万元,支出决算为190.54万元,完成预算的100%。

公务用车购置预算数为164.4万元,支出决算为164.4万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。主要用于经批准购置的3辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为26.14万元,支出26.14万元,完成预算的100%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费预算数为9万元,支出决算为0.66万元,完成预算的73.3%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是各单位严厉奉行勤俭节约政策,严格控制招待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组,累计65人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.66万元,主要用于接待6团组,65人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为139.87万元,支出决算为242.63万元,完成年初预算的173.47%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新招人员,差旅费、会议费、福利费等费用增加、疫情支出增加。比2019年度增加141.37万元,增长139.61%,主要原因是2020年新招人员,差旅费、会议费、福利费等费用增加、疫情支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,288.47万元,其中:政府采购货物支出1,256.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.64万元。授予中小企业合同金额1,288.47万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1,288.47万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,杭州市临安区卫健局本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市临安区卫生健康局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目18个,二级项目0个,共涉及资金7206万元,占一般公共预算项目支出总额的26.88%。组织对2020年度抗疫特别国债项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金565万元。

组织对家庭医生签约服务项目和抗疫特别国债项目2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1849.97万元,政府性基金预算支出565万元。从评价情况来看,各单位对项目总体把控比较准确,项目完成度和预算执行率也较好。

没有组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点。

组织对本部门下属临安区疾控中心开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出93.62万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,单位对项目总体把控比较准确,项目完成度和预算执行率也较好。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区卫生健康局在2020年度部门(单位)决算中反映家庭签约医生项目和抗疫特别国债项目绩效自评结果。

家庭医生签约服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”,项目全年预算数为1921.32万元 ,执行数为1849.97万元,完成预算的96.29%。主要产出和效果:签约居民达到常住人口的37%,10类重点人群达到86%;二是签约居民熟悉签约内容和签约医生,签约居民转诊率控制在10%以下,签约居民社区就诊率大于65%,增强人民群众获得感。发现问题及原因:一是群众满意度未达到优,各签约服务单位工作质量不平衡;二是家庭医生签约宣传存在盲区,宣传不够全面。下一步改进措施:一是优化家庭医生配置,提升签约工作服务质量;二是加大家庭医生签约服务宣传力度,提高签约居民对服务的知晓率和满意率。

临安区项目支出绩效自评表



(2020年度)



项目名称

家庭签约医生项目


主管部门

杭州市临安区卫生健康局


实施单位

杭州市临安区卫生健康局


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

1921.32

1921.32

1849.97

10

96.29%

10


其中:当年财政拨款

1921.32

1921.32

1849.97


上年结转资金


其他资金


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


做好家庭签约医生工作

全部完成


提高签约单位工作质量


提高群众满意度


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度完成值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(30)


重点人群签约率

≥65%

86%

8

8



签约率

≥30%

37%


质量指标

签约居民转诊率

<15%

10%

7

7



签约居民就诊率

≥65%

68.32



时效指标

定期发短信提醒签约人员体检

完成

完成

7

7



成本指标

半年拨付家庭签约医生经费至各卫生院

等于1921.32万元

1849.97   万元

8

8




效益指标(50)

经济效益指标

签约人群同比率上升

完成

完成

20

20



社会效益指标

提高签约单位工作质量

完成

完成

10

10



生态效益指标

无纸化签约

完成

完成



可持续影响指标

公众号宣传推广

完成

完成

20

20




满意度指标(10)

服务对象满意度指标

群众满意率

≥100%

100%

10

10



总分

100

100



抗疫特别国债项目绩效自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为565万元,执行数为565万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是9400名医护人员完成核酸检测工作,81位一线医务人员以及13位援鄂医务人员临时性工作补贴发放到位;二是疫情储备物资采购、一线人员补贴、核酸检测试剂、“应检尽检”人员检测费用专款专用,统筹做好疫情防控工作。三是防范无症状感染者带来的潜在风险,维护社会可持续发展,提升疫情防控能力。发现的问题及原因:无症状感染者被发现概率较小,增加了疫情防控工作的难度。下一步改进措施:一是利用“健康码”、“行程码”抓死角,追踪隐匿的无症状感染者,从总体到个体,做好疫情防控工作。二是利用各公众号平台完善信息发布机制,切实畅通信息发布渠道,减少舆情。

临安区项目支出绩效自评表



(2020年度)



项目名称

疫情防控支出


主管部门

杭州市临安区卫生健康局

实施单位

杭州市临安区卫生健康局


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

565

565

565

10

100.00%

10


其中:当年财政拨款

565

565

565


上年结转资金


其他资金


度总体目标

预期目标

实际完成情况


统筹做好疫情防控工作

全部完成


做好隔离点的医疗防控工作


推进复工复产有序进行


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度完成值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(30)

数量指标

做好医护人员核酸检测工作

9400医护人员

9400

8

8


对一线医务人员和援鄂医务人员发放临时性工作补贴

81名一线医护人员以及13名援鄂医护人员

97


做好防疫储备物资采购

疫情物资库存始终大于储备值

100%


质量指标

感染复发人员

0

≥100%

7

7


时效指标

新冠疫情常态化管理

直至疫情结束

100%

7

7


成本指标

疫情防控物资采购、一线医务人员补贴、核酸检测试剂、“应检尽检”人员检测费用等

≥565万元

100%

8

8



效益指标(50)

经济效益指标

通过奋战防疫一线,保驾企业复工战,开展暖心“三服务”做到“两手抓两手硬”坚决打赢疫情防控和经济发展总体战

打赢疫情防控和经济发展总体战

100%

20

20


社会效益指标

防范无症状感染者带来的潜在风险,维护社会可持续发展,统筹做好疫情防控和复工复学工作

防范无症状感染者带来的潜在风险,维护社会可持续发展,统筹做好疫情防控和复工复学工作

100%

10

10


生态效益指标


可持续影响指标

公众号宣传推广

≥100%

≥100%

20

20



满意度指标(10)

服务对象满意度指标

群众满意率

≥100%

100%

10

10


总分

100

100



说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

2020年杭州市临安区卫生健康局决算公开表格(本级).xls