索引号 | 002508772/2022-86405 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 板桥镇 | 成文日期 | 2022-10-20 |
自收到贵局对我单位《2020年度财政决算审计报告》后,主要领导和相关业务人员认真检讨了我镇在财政业务和财务收支方面存在的问题。虽然我镇在财政管理方面认真落实相关文件精神,但仍然在财政资金出借和合同签订、工程款支付等方面存在不少问题,镇主要领导对这次财政决算审计十分重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以用心的态度加以整改,将整改情况汇报如下:
一、加强领导,明确职责。
区审计局反馈意见后,我镇及时召集镇财政所相关人员再次分析了问题产生的根源。镇长徐俊超同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性,并提出了明确的整改措施和时限要求。
二、强化措施,抓好整改。
在明确工作任务和目标后,镇财政所对存在问题逐项认真落实了整改。具体整改情况如下:
一、财政资金出借不规范问题。经落实催讨,镇财政所出借给上田村15万元和如龙村60万元已收回。
二、合同签订不规范问题。我镇已召集相关业务科室人员认真学习上级部门相关工程管理办法和合同合法性审查管理办法,并修订了《板桥镇工程管理办法》,下一步将严格按规定认真落实合同签订的管理和审核,做到程序合法,内容规范。
三、工程项目未按合同约定方式付款问题。我镇已召集相关业务科室人员认真学习上级部门相关工程管理办法和财务制度,并修订了《板桥镇财务管理办法》,下一步将严格按规定认真落实合同价款的支付,严格按合同约定执行。
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