索引号 002508801/2024-03827 公开方式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 高虹镇 发文日期 2024-08-23
统一编号 有效性
高虹镇2023年度部门决算
日期:
2024-08-23 10:05
来源:
高虹镇
浏览量:

目录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表(分单位)

2023年度收入决算表(分科目)

2023年度支出决算表(分单位)

2023年度支出决算表(分科目)

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款三公经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

 


一、概况

(一)部门职责

l.加强党的全面领导。坚持和完善党对各领域各方面工作领导,加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作。
    2.统筹区域经济发展。适应区域一体化发展需要,合理确定镇经济发展定位。加快推进高新产业发展;把经济工作重心转移到推进产业升级上来,促进经济结构调整和经济增长方式转变,营造良好营商环境和人居环境;实施乡村振兴各项措施;配合做好城市有机更新工作,推动辖区社会经济健康、有序、可持续发展;开展招商引资等工作;统筹做好企业服务工作、优化投资环境。
    3.强化公共服务职能。推进镇职能由“管理型”向“服务型”转变,积极推进基本公共服务均等化。推动城镇优质公共服务资源向村(社区)延伸。创新公共服务供给方式,加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式;加大政府购买服务力度,着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。
    4.优化综合管理职能。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调“基层治理四平台”日常管理工作。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村发展等方面工作;负责辖区内物业管理的监督指导和住宅小区的综合管理。
    5.积极组织社会治理。坚持以基层党建引领基层治理,动员指导辖区内各单位、社会组织和村(社区)居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为镇、村(社区)发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。
    6.领导基层群众自治。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。
    7.维护社会安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现区域综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平,加快推进高水平社会治理。
    8.提升群众获得感。深化镇“最多跑一次”改革。进一步加强镇综合便民服务力量,推进镇便民服务平台标准化建设,推进审批服务事项向便民服务平台集中,推进“无差别全科受理模式”向村(社区)延伸,建立前台全科受理、后台分类办理、统一窗口出件的受办分离政务服务新模式,加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。
    9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府下达的各项任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)部门决算包括杭州市临安区高虹镇人民政府,下设党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、村镇管理办公室、平安建设办公室、综合信息指挥室以及杭州市临安区高虹镇人民政府党群服务中心和杭州市临安区高虹镇人民政府公共服务中心。


二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,885.78

一、一般公共服务支出

32

18.19

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

9,501.28

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.08

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

26.64

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

38.90

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

321.00


9


九、卫生健康支出

40

0.70


10


十、节能环保支出

41

67.47


11


十一、城乡社区支出

42

9,686.18


12


十二、农林水支出

43

3,970.25


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

53.40


19


十九、住房保障支出

50

148.81


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.08


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

55.53


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

14,387.13

本年支出合计

58

14,387.13

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

0.00

    年末结转和结余

60

0.00


30



61


  

31

14,387.13

  

62

14,387.13

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


2023年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,387.13

14,387.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

杭州市临安区高虹镇人民政府

14,387.13

14,387.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

2023年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,387.13

14,387.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

18.19

18.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

26.64

26.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

38.90

38.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

16.80

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070206

历史名城与古迹

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

321.00

321.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

239.29

239.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.53

159.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

79.76

79.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

22.47

22.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

22.47

22.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.81

26.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

26.81

26.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

67.47

67.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

67.47

67.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

67.47

67.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9,686.18

9,686.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

83.96

83.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

29.90

29.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

54.06

54.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,445.75

9,445.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1,017.68

1,017.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

291.10

291.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8,136.97

8,136.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

156.47

156.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

156.47

156.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,970.25

3,970.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

3,477.80

3,477.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

1,949.59

1,949.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1,516.61

1,516.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

157.82

157.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

117.52

117.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

23.18

23.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

23.18

23.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

301.46

301.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

301.46

301.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

53.40

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

53.40

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

53.40

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

148.81

148.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

148.81

148.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

148.81

148.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

55.53

55.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

45.53

45.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

35.68

35.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


2023年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,387.13

2,470.32

11,916.81

0.00

0.00

0.00

杭州市临安区高虹镇人民政府

14,387.13

2,470.32

11,916.81

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

14,387.13

2,470.32

11,916.81

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

18.19

0.00

18.19

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.42

0.00

3.42

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

3.42

0.00

3.42

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

26.64

17.50

9.14

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

21.64

17.50

4.14

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

21.64

17.50

4.14

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

38.90

0.00

38.90

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20702

文物

16.80

0.00

16.80

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2070206

历史名城与古迹

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

321.00

239.29

81.71

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

239.29

239.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.53

159.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

79.76

79.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

22.47

0.00

22.47

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

22.47

0.00

22.47

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.81

0.00

26.81

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

26.81

0.00

26.81

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.12

0.00

9.12

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

9.12

0.00

9.12

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

67.47

0.00

67.47

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

67.47

0.00

67.47

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

67.47

0.00

67.47

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9,686.18

29.90

9,656.28

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

83.96

29.90

54.06

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

29.90

29.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

54.06

0.00

54.06

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,445.75

0.00

9,445.75

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1,017.68

0.00

1,017.68

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

291.10

0.00

291.10

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8,136.97

0.00

8,136.97

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

156.47

0.00

156.47

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

156.47

0.00

156.47

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,970.25

2,034.82

1,935.42

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

3,477.80

2,034.82

1,442.97

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

1,949.59

1,949.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

7.60

0.00

7.60

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1,516.61

85.24

1,431.37

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

157.82

0.00

157.82

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

40.30

0.00

40.30

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

117.52

0.00

117.52

0.00

0.00

0.00

21303

水利

23.18

0.00

23.18

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

23.18

0.00

23.18

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

301.46

0.00

301.46

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

301.46

0.00

301.46

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

53.40

0.00

53.40

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

53.40

0.00

53.40

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

53.40

0.00

53.40

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

148.81

148.81

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

148.81

148.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

148.81

148.81

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

55.53

0.00

55.53

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

45.53

0.00

45.53

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

9.85

0.00

9.85

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

35.68

0.00

35.68

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,885.78

一、一般公共服务支出

33

18.19

18.19

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

9,501.28

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.08

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

26.64

26.64

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

38.90

38.90

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

321.00

321.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.70

0.70

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

67.47

67.47

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

9,686.18

240.43

9,445.75

0.00


12


十二、农林水支出

44

3,970.25

3,970.25

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

53.40

53.40

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

148.81

148.81

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.08

0.00

0.00

0.08


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

55.53

0.00

55.53

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

14,387.13

本年支出合计

59

14,387.13

4,885.78

9,501.28

0.08

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





  

32

14,387.13

  

64

14,387.13

4,885.78

9,501.28

0.08

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,885.78

2,470.32

2,415.45

201

一般公共服务支出

18.19

0.00

18.19

20101

人大事务

3.42

0.00

3.42

2010107

人大代表履职能力提升

3.42

0.00

3.42

20105

统计信息事务

1.77

0.00

1.77

2010505

专项统计业务

1.77

0.00

1.77

20133

宣传事务

2.00

0.00

2.00

2013399

其他宣传事务支出

2.00

0.00

2.00

20136

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

2013699

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

20138

市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

2013899

其他市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

204

公共安全支出

26.64

17.50

9.14

20402

公安

5.00

0.00

5.00

2040299

其他公安支出

5.00

0.00

5.00

20499

其他公共安全支出

21.64

17.50

4.14

2049999

其他公共安全支出

21.64

17.50

4.14

207

文化旅游体育与传媒支出

38.90

0.00

38.90

20701

文化和旅游

3.60

0.00

3.60

2070199

其他文化和旅游支出

3.60

0.00

3.60

20702

文物

16.80

0.00

16.80

2070204

文物保护

1.80

0.00

1.80

2070206

历史名城与古迹

15.00

0.00

15.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

18.50

0.00

18.50

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

18.50

0.00

18.50

208

社会保障和就业支出

321.00

239.29

81.71

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.43

0.00

0.43

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.43

0.00

0.43

20805

行政事业单位养老支出

239.29

239.29

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.53

159.53

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

79.76

79.76

0.00

20807

就业补助

22.47

0.00

22.47

2080705

公益性岗位补贴

22.47

0.00

22.47

20808

抚恤

26.81

0.00

26.81

2080805

义务兵优待

26.81

0.00

26.81

20810

社会福利

4.98

0.00

4.98

2081006

养老服务

4.98

0.00

4.98

20816

红十字事业

7.90

0.00

7.90

2081699

其他红十字事业支出

7.90

0.00

7.90

20828

退役军人管理事务

10.00

0.00

10.00

2082802

一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.12

0.00

9.12

2089999

其他社会保障和就业支出

9.12

0.00

9.12

210

卫生健康支出

0.70

0.00

0.70

21007

计划生育事务

0.70

0.00

0.70

2100799

其他计划生育事务支出

0.70

0.00

0.70

211

节能环保支出

67.47

0.00

67.47

21104

自然生态保护

67.47

0.00

67.47

2110402

农村环境保护

67.47

0.00

67.47

212

城乡社区支出

240.43

29.90

210.53

21201

城乡社区管理事务

83.96

29.90

54.06

2120101

行政运行

29.90

29.90

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

54.06

0.00

54.06

21299

其他城乡社区支出

156.47

0.00

156.47

2129999

其他城乡社区支出

156.47

0.00

156.47

213

农林水支出

3,970.25

2,034.82

1,935.42

21301

农业农村

3,477.80

2,034.82

1,442.97

2130101

行政运行

1,949.59

1,949.59

0.00

2130126

农村社会事业

4.00

0.00

4.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

7.60

0.00

7.60

2130199

其他农业农村支出

1,516.61

85.24

1,431.37

21302

林业和草原

157.82

0.00

157.82

2130234

林业草原防灾减灾

40.30

0.00

40.30

2130299

其他林业和草原支出

117.52

0.00

117.52

21303

水利

23.18

0.00

23.18

2130399

其他水利支出

23.18

0.00

23.18

21307

农村综合改革

10.00

0.00

10.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

10.00

0.00

10.00

21399

其他农林水支出

301.46

0.00

301.46

2139999

其他农林水支出

301.46

0.00

301.46

220

自然资源海洋气象等支出

53.40

0.00

53.40

22099

其他自然资源海洋气象等支出

53.40

0.00

53.40

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

53.40

0.00

53.40

221

住房保障支出

148.81

148.81

0.00

22102

住房改革支出

148.81

148.81

0.00

2210201

住房公积金

148.81

148.81

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 


2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,107.13

302

商品和服务支出

277.96

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

263.07

30201

  办公费

10.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

721.06

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

  奖金

255.92

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

4.00

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

159.53

30206

  电费

5.00

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

79.76

30207

  邮电费

6.00

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

94.91

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.92

30211

  差旅费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

148.81

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

380.15

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

85.24

30215

  会议费

10.00

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

5.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

15.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

85.24

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

24.80

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

75.35

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

57.75

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

61.05

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00










人员经费合计

2,192.37

公用经费合计

277.96

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

9,501.28

9,501.28

0.00

9,501.28

0.00

212

城乡社区支出

0.00

9,445.75

9,445.75

0.00

9,445.75

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

9,445.75

9,445.75

0.00

9,445.75

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

1,017.68

1,017.68

0.00

1,017.68

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

291.10

291.10

0.00

291.10

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

8,136.97

8,136.97

0.00

8,136.97

0.00

229

其他支出

0.00

55.53

55.53

0.00

55.53

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

45.53

45.53

0.00

45.53

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

9.85

9.85

0.00

9.85

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

35.68

35.68

0.00

35.68

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计

0.08


0.08

223

国有资本经营预算支出

0.08


0.08

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.08


0.08

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.08


0.08

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 


2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

19.00

19.00

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

4.00

4.00

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

4.00

4.00

  3.公务接待费

15.00

15.00

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 


三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14387.13万元,支出总计14387.13万元,与2022年度相比,减少3510.46万元,下降19.61%,主要原因是:财政拨款预算减少,可用财力减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计14387.13万元;包括财政拨款收入14387.13万元(其中,一般公共预算4885.78万元,政府性基金预算9501.28万元,国有资本经营预算0.08万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计14387.13万元,其中基本支出2470.32万元,占17.17%;项目支出11916.81万元,占82.83%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14387.13万元,支出总计14387.13万元,与2022年相比,减少3510.46万元,下降19.61%。主要原因是财政拨款支出年初预算数0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是财政拨款预算减少,可用财力减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4885.78万元,占本年支出合计的33.96%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2375.79万元,下降32.72%。主要原因是:财政拨款预算减少,可用财力减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4885.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)18.19万元,占0.37%;公共安全支出(类)26.64万元,占0.55%;文化旅游体育与传媒支出(类)38.90万元,占0.80%;社会保障和就业支出(类)321.00万元,占6.57%;卫生健康支出(类)0.70万元,占0.01%;节能环保支出(类)67.47万元,占1.38%;城乡社区支出(类)240.43万元,占4.92%;农林水支出(类)3970.25万元,占81.26%;自然资源海洋气象等支出(类)53.40万元,占1.09%;住房保障支出(类)148.81万元,占3.05%。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.42万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.77万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为10.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为5.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为21.64万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.60万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.80万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为15.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为18.50万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.43万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为159.53万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为79.76万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为22.47万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为26.81万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为4.98万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为7.90万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为10.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为9.12万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.70万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为67.47万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为29.90万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为54.06万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为156.47万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1949.59万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为4.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为7.60万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1516.61万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为40.30万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为117.52万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为23.18万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为10.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为301.46万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为53.40万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为148.81万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2470.32万元,其中:

人员经费2192.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费277.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9501.28万元,占本年支出合计的66.04%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 减少1134.57万元,下降10.67%,主要原因是:财政拨款预算减少,可用财力减少

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9501.28万元,主要用于以下方面:

城乡社区(类)支出9445.75万元,占99.42%;其他(类)支出55.53万元,占0.58%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为9501.28万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是。其中:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1017.68万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为291.10万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为8136.97万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为10.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为9.85万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为35.68万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.08万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.08万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.08万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是其中::国有资本经营财政拨款数增加

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.08万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:国有资本经营财政拨款数增加

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.00万元,支出决算为19.00万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元,占21.05%,与2022年度相比,增加3.08万元,增长335.54%,主要原因是消防车增加支出;公务接待费支出决算为15.00万元,占78.95%,与2022年度相比,减少2.28万元,下降13.19%,主要原因是压缩三公支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数等于全年预算数的主要原因是。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是,主要用于截至202312月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待525批次,累计3510人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出15.00万元,主要用于接待525批次,累计3510人次。

(十)机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为277.96万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因财政拨款数增加,可用财力增加;比2022年度减少9.08万元,下降3.16%,主要原因是压缩经费,过紧日子。

(十一)政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1894.27万元,其中:政府采购货物支出95.44万元、政府采购工程支出1248.08万元、政府采购服务支出550.75万元。授予中小企业合同金额1894.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额600.00万元,占授予中小企业合同金额的31.67%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至202312月31日,本级及所属各部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区高虹镇人民政府决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件),其中高虹镇党群服务中心改造提升工程建设项目自评具体情况如下:

 高虹镇党群服务中心改造提升工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为288.96万元,执行数为259.16万元,完成预算的89%。

党群服务中心改造提升工程实施后优化了“一站式”党群服务场所,让 党员群众在家门口就能找到组织、享受便利服务,开展党代表联络群众、帮扶生活困难党员群众、提供并组织党员志愿者服务、指导“两新”组织党建 工作和本区域党员服务网络网格的建设、提供便民政务直通服务、受理反映 社情民意、推进城乡区域化党建工作等。

项目绩效目标完成情况:一是时效指标;二是社会效益指标;三是服对象满意度指标,以上指标都已基本完成。发现的问题及原因:该项目的绩效指标、指标值设定上比例不够合理,绩效目标可量化性、可操作性有待进一步提高。下一步改进措施:一是在预算编制环节,正确把握政策实际情况,按照高度关联、标准科学、客观量化的原则,强化对项目绩效目标的设定,进一步提高绩效目标的可量化性、可操作性,提升项目绩效目标的申报信息质量;二是进一步加强项目预算绩效管理,探索新的绩效评价方法,科学合理编制绩效目标,发挥财政支出绩效最大效果。三是强化管理意识,及时办理竣工决算

 

 

 

 

临安区高虹镇党群服务中心改造提升项目绩效评价指标表

 

基本指标

具体指标

 

评价标准

 

标准分 

 

评价 得分

 

备注

一级指标

二级指标

三级指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务指标

 

 

目标设定 情况

依据的充分性

项目设立依据:充分为2分,基本充分为1分,没有依 据为0分。

2

2


目标的明确性

目标明确得2分,基本明确得1分,不明确得0分

2

2


目标的合理性

目标合理得2分,基本合理得2分,不合理得0分

2

2


 

 

 

 

 

 

 

 

目标完成 情况

 

 

项目完成质量

1、工程质量、进度、成本控制是否达到预定要求,  全部达到为6分;两项达到为3分; 一项达到为1分; 均未达到为0分。

2、项目竣工验收,质量合格,均一次性通过为4分, 质量合格,个别项目一次以上通过为2分,存在问题  验收未通过为0分。

 

 

10

 

 

10


 

 

 

完成及时性

1、工程完成及时性:是否在合同约定期内竣工,及 时为3分,延迟时间较短为2分,延迟时间较长为

0  

2、竣工结算资料整理及时性:是否进行竣工结算资 料整理,及时为3分,不及时为0分;

3、财务竣工决算及时性:是否在项目竣工后3个月内 及时编制竣工财务决算,及时为3分,不及时为0分。

 

 

 

9

 

 

 

6

2020年8月竣 工,2020年  10月验收合  格,2022年  11月出具竣 工财务决算  报告

 

验收的有效性

1、验收机构客观、独立、公正为3分,验收机构独立 公证为2分,项目实施单位单独组织验收为1分,未经 验收为0分。

2、验收得分优秀为3分,良好为2分,及格为1分,不

 

6

 

4

 

验收结果合 

 

 

 

 

 

 

组织管理 水平

项目管理制度

项目管理制度完善为4分、基本完善为2分,有管理制 度但不完善为1分,没有管理制度为0分。

4

4


项目管理制度执 行情况

项目管理制度有效执行为4分,没有执行为0分

 

4

 

4


工程前期准备

设计方案并得到主管单位审批的得2分;按规定实行 公开招投标的得2分;未具备的扣减相应分值

4

4


工程实施管理

工程施工按计划进行得2分;未按计划执行的为0分。

2

2


质量管理水平

根据工作记录,工程项目质量监督制度执行到位为2 分,基本到位为1分;未执行不得分

2

2


项目档案管理

健全工程档案资料的管理,从规划方案到工程验收的  资料完整编制归档得2分;基本完整编制归档得1分; 资料不完整得0分

 

2

 

2


 

 

 

效益指标

新增供水能力

得到增长5分;一般得3分;未起作用不得分

5

5


生活和卫生条件 改善度

改善作用很好为10分,良好为7分,一般为4分,没有 0分

10

10


村民满意程度

通过问卷调查方式,测定村民对饮用水提质达标后的 满意度,根据问卷调查折合得分

6

6


业务指标得分小计


70

65



资金落实

资金到位率

资金到位率=实际到位资金/计划安排资金,根据到位 率折算相应分值

3

3



临安区高虹镇党群服务中心改造提升工程绩效评价指标表

基本指标

具体指标

 

评价标准

 

标准分 

 

评价 得分

 

备注

一级指标

二级指标

三级指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财务指标

情况

资金到位及时性

资金按项目进度或计划拨款,能够到位得2分,基本 能到位得1分,不到位得0分

3

3

资金能够到

 

 

 

实际支出 情况

资金使用率

资金使用率=实际使用资金/实际到位资金,根据使用 率折合相应分值

3

3


支出的相符性

工程总投资内容和金额与项目概算相符为3分,基本 相符为1分,不相符为0分。

3

3


支出的及时性

按规定及时支付相应支出为2分,延迟较短为1分,延 迟较长为0分。

2

2


支出的合规性

支出取得合法票据、付款符合支付结算制度为4分, 发现一项不符扣1分,扣完为止。

4

4


 

 

会计信息 质量

信息的真实性

会计核算真实、准确、规范得3分,发现一处扣1分, 直至扣完为止

3

3


信息的完整性

会计核算资料提供完整,已完成项目及时进行决算得 2分,存在个别不及时情况得1分,存在多处不及时得 0分

 

2

 

2


信息的及时性

财务信息及时为2分,基本及时1分,不及时为0分

2

2


 

财务管理 状况

制度健全性

制度健全为2分,基本健全为1分,不健全为0分。

2

2


 

管理的有效性

资金使用有完整的审批程序和手续,财务制度得到执 行的得3分;个别未得到执行得2分,基本不执行得1  分。

 

3

 

3


财务指标得分小计


30

30


综合得分


100

95


 

 

 

 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


分享:
字体: [

]
打印
索引号 002508801/2024-03827
公开形式 主动公开
公开范围 面向社会
公开时限 长期公开
发布单位 高虹镇
发文日期 2024-08-23
高虹镇2023年度部门决算
发布时间:2024-08-23
信息来源: 高虹镇
浏览量:

目录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表(分单位)

2023年度收入决算表(分科目)

2023年度支出决算表(分单位)

2023年度支出决算表(分科目)

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款三公经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

 


一、概况

(一)部门职责

l.加强党的全面领导。坚持和完善党对各领域各方面工作领导,加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作。
    2.统筹区域经济发展。适应区域一体化发展需要,合理确定镇经济发展定位。加快推进高新产业发展;把经济工作重心转移到推进产业升级上来,促进经济结构调整和经济增长方式转变,营造良好营商环境和人居环境;实施乡村振兴各项措施;配合做好城市有机更新工作,推动辖区社会经济健康、有序、可持续发展;开展招商引资等工作;统筹做好企业服务工作、优化投资环境。
    3.强化公共服务职能。推进镇职能由“管理型”向“服务型”转变,积极推进基本公共服务均等化。推动城镇优质公共服务资源向村(社区)延伸。创新公共服务供给方式,加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式;加大政府购买服务力度,着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。
    4.优化综合管理职能。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调“基层治理四平台”日常管理工作。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村发展等方面工作;负责辖区内物业管理的监督指导和住宅小区的综合管理。
    5.积极组织社会治理。坚持以基层党建引领基层治理,动员指导辖区内各单位、社会组织和村(社区)居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为镇、村(社区)发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。
    6.领导基层群众自治。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。
    7.维护社会安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现区域综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平,加快推进高水平社会治理。
    8.提升群众获得感。深化镇“最多跑一次”改革。进一步加强镇综合便民服务力量,推进镇便民服务平台标准化建设,推进审批服务事项向便民服务平台集中,推进“无差别全科受理模式”向村(社区)延伸,建立前台全科受理、后台分类办理、统一窗口出件的受办分离政务服务新模式,加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。
    9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府下达的各项任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)部门决算包括杭州市临安区高虹镇人民政府,下设党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、村镇管理办公室、平安建设办公室、综合信息指挥室以及杭州市临安区高虹镇人民政府党群服务中心和杭州市临安区高虹镇人民政府公共服务中心。


二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,885.78

一、一般公共服务支出

32

18.19

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

9,501.28

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.08

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

26.64

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

38.90

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

321.00


9


九、卫生健康支出

40

0.70


10


十、节能环保支出

41

67.47


11


十一、城乡社区支出

42

9,686.18


12


十二、农林水支出

43

3,970.25


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

53.40


19


十九、住房保障支出

50

148.81


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.08


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

55.53


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

14,387.13

本年支出合计

58

14,387.13

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

0.00

    年末结转和结余

60

0.00


30



61


  

31

14,387.13

  

62

14,387.13

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


2023年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,387.13

14,387.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

杭州市临安区高虹镇人民政府

14,387.13

14,387.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

2023年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,387.13

14,387.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

18.19

18.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

26.64

26.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

38.90

38.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

16.80

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070206

历史名城与古迹

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

321.00

321.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

239.29

239.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.53

159.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

79.76

79.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

22.47

22.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

22.47

22.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.81

26.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

26.81

26.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

67.47

67.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

67.47

67.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

67.47

67.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9,686.18

9,686.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

83.96

83.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

29.90

29.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

54.06

54.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,445.75

9,445.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1,017.68

1,017.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

291.10

291.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8,136.97

8,136.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

156.47

156.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

156.47

156.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,970.25

3,970.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

3,477.80

3,477.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

1,949.59

1,949.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

7.60

7.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1,516.61

1,516.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

157.82

157.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

117.52

117.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

23.18

23.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

23.18

23.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

301.46

301.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

301.46

301.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

53.40

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

53.40

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

53.40

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

148.81

148.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

148.81

148.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

148.81

148.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

55.53

55.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

45.53

45.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

35.68

35.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


2023年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,387.13

2,470.32

11,916.81

0.00

0.00

0.00

杭州市临安区高虹镇人民政府

14,387.13

2,470.32

11,916.81

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

14,387.13

2,470.32

11,916.81

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

18.19

0.00

18.19

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.42

0.00

3.42

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

3.42

0.00

3.42

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

26.64

17.50

9.14

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

21.64

17.50

4.14

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

21.64

17.50

4.14

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

38.90

0.00

38.90

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20702

文物

16.80

0.00

16.80

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2070206

历史名城与古迹

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

321.00

239.29

81.71

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

239.29

239.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.53

159.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

79.76

79.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

22.47

0.00

22.47

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

22.47

0.00

22.47

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.81

0.00

26.81

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

26.81

0.00

26.81

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.12

0.00

9.12

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

9.12

0.00

9.12

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

67.47

0.00

67.47

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

67.47

0.00

67.47

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

67.47

0.00

67.47

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9,686.18

29.90

9,656.28

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

83.96

29.90

54.06

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

29.90

29.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

54.06

0.00

54.06

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,445.75

0.00

9,445.75

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1,017.68

0.00

1,017.68

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

291.10

0.00

291.10

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8,136.97

0.00

8,136.97

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

156.47

0.00

156.47

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

156.47

0.00

156.47

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,970.25

2,034.82

1,935.42

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

3,477.80

2,034.82

1,442.97

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

1,949.59

1,949.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

7.60

0.00

7.60

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1,516.61

85.24

1,431.37

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

157.82

0.00

157.82

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

40.30

0.00

40.30

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

117.52

0.00

117.52

0.00

0.00

0.00

21303

水利

23.18

0.00

23.18

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

23.18

0.00

23.18

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

301.46

0.00

301.46

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

301.46

0.00

301.46

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

53.40

0.00

53.40

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

53.40

0.00

53.40

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

53.40

0.00

53.40

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

148.81

148.81

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

148.81

148.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

148.81

148.81

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

55.53

0.00

55.53

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

45.53

0.00

45.53

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

9.85

0.00

9.85

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

35.68

0.00

35.68

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,885.78

一、一般公共服务支出

33

18.19

18.19

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

9,501.28

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.08

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

26.64

26.64

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

38.90

38.90

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

321.00

321.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.70

0.70

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

67.47

67.47

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

9,686.18

240.43

9,445.75

0.00


12


十二、农林水支出

44

3,970.25

3,970.25

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

53.40

53.40

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

148.81

148.81

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.08

0.00

0.00

0.08


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

55.53

0.00

55.53

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

14,387.13

本年支出合计

59

14,387.13

4,885.78

9,501.28

0.08

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





  

32

14,387.13

  

64

14,387.13

4,885.78

9,501.28

0.08

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,885.78

2,470.32

2,415.45

201

一般公共服务支出

18.19

0.00

18.19

20101

人大事务

3.42

0.00

3.42

2010107

人大代表履职能力提升

3.42

0.00

3.42

20105

统计信息事务

1.77

0.00

1.77

2010505

专项统计业务

1.77

0.00

1.77

20133

宣传事务

2.00

0.00

2.00

2013399

其他宣传事务支出

2.00

0.00

2.00

20136

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

2013699

其他共产党事务支出

1.00

0.00

1.00

20138

市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

2013899

其他市场监督管理事务

10.00

0.00

10.00

204

公共安全支出

26.64

17.50

9.14

20402

公安

5.00

0.00

5.00

2040299

其他公安支出

5.00

0.00

5.00

20499

其他公共安全支出

21.64

17.50

4.14

2049999

其他公共安全支出

21.64

17.50

4.14

207

文化旅游体育与传媒支出

38.90

0.00

38.90

20701

文化和旅游

3.60

0.00

3.60

2070199

其他文化和旅游支出

3.60

0.00

3.60

20702

文物

16.80

0.00

16.80

2070204

文物保护

1.80

0.00

1.80

2070206

历史名城与古迹

15.00

0.00

15.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

18.50

0.00

18.50

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

18.50

0.00

18.50

208

社会保障和就业支出

321.00

239.29

81.71

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.43

0.00

0.43

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.43

0.00

0.43

20805

行政事业单位养老支出

239.29

239.29

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.53

159.53

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

79.76

79.76

0.00

20807

就业补助

22.47

0.00

22.47

2080705

公益性岗位补贴

22.47

0.00

22.47

20808

抚恤

26.81

0.00

26.81

2080805

义务兵优待

26.81

0.00

26.81

20810

社会福利

4.98

0.00

4.98

2081006

养老服务

4.98

0.00

4.98

20816

红十字事业

7.90

0.00

7.90

2081699

其他红十字事业支出

7.90

0.00

7.90

20828

退役军人管理事务

10.00

0.00

10.00

2082802

一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.12

0.00

9.12

2089999

其他社会保障和就业支出

9.12

0.00

9.12

210

卫生健康支出

0.70

0.00

0.70

21007

计划生育事务

0.70

0.00

0.70

2100799

其他计划生育事务支出

0.70

0.00

0.70

211

节能环保支出

67.47

0.00

67.47

21104

自然生态保护

67.47

0.00

67.47

2110402

农村环境保护

67.47

0.00

67.47

212

城乡社区支出

240.43

29.90

210.53

21201

城乡社区管理事务

83.96

29.90

54.06

2120101

行政运行

29.90

29.90

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

54.06

0.00

54.06

21299

其他城乡社区支出

156.47

0.00

156.47

2129999

其他城乡社区支出

156.47

0.00

156.47

213

农林水支出

3,970.25

2,034.82

1,935.42

21301

农业农村

3,477.80

2,034.82

1,442.97

2130101

行政运行

1,949.59

1,949.59

0.00

2130126

农村社会事业

4.00

0.00

4.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

7.60

0.00

7.60

2130199

其他农业农村支出

1,516.61

85.24

1,431.37

21302

林业和草原

157.82

0.00

157.82

2130234

林业草原防灾减灾

40.30

0.00

40.30

2130299

其他林业和草原支出

117.52

0.00

117.52

21303

水利

23.18

0.00

23.18

2130399

其他水利支出

23.18

0.00

23.18

21307

农村综合改革

10.00

0.00

10.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

10.00

0.00

10.00

21399

其他农林水支出

301.46

0.00

301.46

2139999

其他农林水支出

301.46

0.00

301.46

220

自然资源海洋气象等支出

53.40

0.00

53.40

22099

其他自然资源海洋气象等支出

53.40

0.00

53.40

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

53.40

0.00

53.40

221

住房保障支出

148.81

148.81

0.00

22102

住房改革支出

148.81

148.81

0.00

2210201

住房公积金

148.81

148.81

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 


2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,107.13

302

商品和服务支出

277.96

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

263.07

30201

  办公费

10.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

721.06

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

  奖金

255.92

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

4.00

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

159.53

30206

  电费

5.00

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

79.76

30207

  邮电费

6.00

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

94.91

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.92

30211

  差旅费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

148.81

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

380.15

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

85.24

30215

  会议费

10.00

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

5.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

15.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

85.24

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

24.80

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

75.35

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

57.75

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

61.05

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00










人员经费合计

2,192.37

公用经费合计

277.96

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

9,501.28

9,501.28

0.00

9,501.28

0.00

212

城乡社区支出

0.00

9,445.75

9,445.75

0.00

9,445.75

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

9,445.75

9,445.75

0.00

9,445.75

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

1,017.68

1,017.68

0.00

1,017.68

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

291.10

291.10

0.00

291.10

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

8,136.97

8,136.97

0.00

8,136.97

0.00

229

其他支出

0.00

55.53

55.53

0.00

55.53

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

45.53

45.53

0.00

45.53

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

9.85

9.85

0.00

9.85

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

35.68

35.68

0.00

35.68

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计

0.08


0.08

223

国有资本经营预算支出

0.08


0.08

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.08


0.08

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.08


0.08

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 


2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:杭州市临安区高虹镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

19.00

19.00

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

4.00

4.00

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

4.00

4.00

  3.公务接待费

15.00

15.00

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 


三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14387.13万元,支出总计14387.13万元,与2022年度相比,减少3510.46万元,下降19.61%,主要原因是:财政拨款预算减少,可用财力减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计14387.13万元;包括财政拨款收入14387.13万元(其中,一般公共预算4885.78万元,政府性基金预算9501.28万元,国有资本经营预算0.08万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计14387.13万元,其中基本支出2470.32万元,占17.17%;项目支出11916.81万元,占82.83%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14387.13万元,支出总计14387.13万元,与2022年相比,减少3510.46万元,下降19.61%。主要原因是财政拨款支出年初预算数0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是财政拨款预算减少,可用财力减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4885.78万元,占本年支出合计的33.96%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2375.79万元,下降32.72%。主要原因是:财政拨款预算减少,可用财力减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4885.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)18.19万元,占0.37%;公共安全支出(类)26.64万元,占0.55%;文化旅游体育与传媒支出(类)38.90万元,占0.80%;社会保障和就业支出(类)321.00万元,占6.57%;卫生健康支出(类)0.70万元,占0.01%;节能环保支出(类)67.47万元,占1.38%;城乡社区支出(类)240.43万元,占4.92%;农林水支出(类)3970.25万元,占81.26%;自然资源海洋气象等支出(类)53.40万元,占1.09%;住房保障支出(类)148.81万元,占3.05%。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.42万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.77万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为10.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为5.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为21.64万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.60万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.80万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为15.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为18.50万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.43万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为159.53万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为79.76万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为22.47万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为26.81万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为4.98万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为7.90万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为10.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为9.12万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.70万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为67.47万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为29.90万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为54.06万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为156.47万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1949.59万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为4.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为7.60万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1516.61万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为40.30万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为117.52万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为23.18万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为10.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为301.46万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为53.40万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为148.81万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:预算安排与决算执行正常。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2470.32万元,其中:

人员经费2192.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费277.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9501.28万元,占本年支出合计的66.04%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 减少1134.57万元,下降10.67%,主要原因是:财政拨款预算减少,可用财力减少

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9501.28万元,主要用于以下方面:

城乡社区(类)支出9445.75万元,占99.42%;其他(类)支出55.53万元,占0.58%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为9501.28万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是。其中:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1017.68万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为291.10万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为8136.97万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为10.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为9.85万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为35.68万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:政府性基金财政拨款数增加,可用财力增加

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.08万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.08万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.08万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是其中::国有资本经营财政拨款数增加

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.08万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:国有资本经营财政拨款数增加

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.00万元,支出决算为19.00万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元,占21.05%,与2022年度相比,增加3.08万元,增长335.54%,主要原因是消防车增加支出;公务接待费支出决算为15.00万元,占78.95%,与2022年度相比,减少2.28万元,下降13.19%,主要原因是压缩三公支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数等于全年预算数的主要原因是。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是,主要用于截至202312月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待525批次,累计3510人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出15.00万元,主要用于接待525批次,累计3510人次。

(十)机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为277.96万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因财政拨款数增加,可用财力增加;比2022年度减少9.08万元,下降3.16%,主要原因是压缩经费,过紧日子。

(十一)政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1894.27万元,其中:政府采购货物支出95.44万元、政府采购工程支出1248.08万元、政府采购服务支出550.75万元。授予中小企业合同金额1894.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额600.00万元,占授予中小企业合同金额的31.67%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至202312月31日,本级及所属各部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区高虹镇人民政府决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件),其中高虹镇党群服务中心改造提升工程建设项目自评具体情况如下:

 高虹镇党群服务中心改造提升工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为288.96万元,执行数为259.16万元,完成预算的89%。

党群服务中心改造提升工程实施后优化了“一站式”党群服务场所,让 党员群众在家门口就能找到组织、享受便利服务,开展党代表联络群众、帮扶生活困难党员群众、提供并组织党员志愿者服务、指导“两新”组织党建 工作和本区域党员服务网络网格的建设、提供便民政务直通服务、受理反映 社情民意、推进城乡区域化党建工作等。

项目绩效目标完成情况:一是时效指标;二是社会效益指标;三是服对象满意度指标,以上指标都已基本完成。发现的问题及原因:该项目的绩效指标、指标值设定上比例不够合理,绩效目标可量化性、可操作性有待进一步提高。下一步改进措施:一是在预算编制环节,正确把握政策实际情况,按照高度关联、标准科学、客观量化的原则,强化对项目绩效目标的设定,进一步提高绩效目标的可量化性、可操作性,提升项目绩效目标的申报信息质量;二是进一步加强项目预算绩效管理,探索新的绩效评价方法,科学合理编制绩效目标,发挥财政支出绩效最大效果。三是强化管理意识,及时办理竣工决算

 

 

 

 

临安区高虹镇党群服务中心改造提升项目绩效评价指标表

 

基本指标

具体指标

 

评价标准

 

标准分 

 

评价 得分

 

备注

一级指标

二级指标

三级指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务指标

 

 

目标设定 情况

依据的充分性

项目设立依据:充分为2分,基本充分为1分,没有依 据为0分。

2

2


目标的明确性

目标明确得2分,基本明确得1分,不明确得0分

2

2


目标的合理性

目标合理得2分,基本合理得2分,不合理得0分

2

2


 

 

 

 

 

 

 

 

目标完成 情况

 

 

项目完成质量

1、工程质量、进度、成本控制是否达到预定要求,  全部达到为6分;两项达到为3分; 一项达到为1分; 均未达到为0分。

2、项目竣工验收,质量合格,均一次性通过为4分, 质量合格,个别项目一次以上通过为2分,存在问题  验收未通过为0分。

 

 

10

 

 

10


 

 

 

完成及时性

1、工程完成及时性:是否在合同约定期内竣工,及 时为3分,延迟时间较短为2分,延迟时间较长为

0  

2、竣工结算资料整理及时性:是否进行竣工结算资 料整理,及时为3分,不及时为0分;

3、财务竣工决算及时性:是否在项目竣工后3个月内 及时编制竣工财务决算,及时为3分,不及时为0分。

 

 

 

9

 

 

 

6

2020年8月竣 工,2020年  10月验收合  格,2022年  11月出具竣 工财务决算  报告

 

验收的有效性

1、验收机构客观、独立、公正为3分,验收机构独立 公证为2分,项目实施单位单独组织验收为1分,未经 验收为0分。

2、验收得分优秀为3分,良好为2分,及格为1分,不

 

6

 

4

 

验收结果合 

 

 

 

 

 

 

组织管理 水平

项目管理制度

项目管理制度完善为4分、基本完善为2分,有管理制 度但不完善为1分,没有管理制度为0分。

4

4


项目管理制度执 行情况

项目管理制度有效执行为4分,没有执行为0分

 

4

 

4


工程前期准备

设计方案并得到主管单位审批的得2分;按规定实行 公开招投标的得2分;未具备的扣减相应分值

4

4


工程实施管理

工程施工按计划进行得2分;未按计划执行的为0分。

2

2


质量管理水平

根据工作记录,工程项目质量监督制度执行到位为2 分,基本到位为1分;未执行不得分

2

2


项目档案管理

健全工程档案资料的管理,从规划方案到工程验收的  资料完整编制归档得2分;基本完整编制归档得1分; 资料不完整得0分

 

2

 

2


 

 

 

效益指标

新增供水能力

得到增长5分;一般得3分;未起作用不得分

5

5


生活和卫生条件 改善度

改善作用很好为10分,良好为7分,一般为4分,没有 0分

10

10


村民满意程度

通过问卷调查方式,测定村民对饮用水提质达标后的 满意度,根据问卷调查折合得分

6

6


业务指标得分小计


70

65



资金落实

资金到位率

资金到位率=实际到位资金/计划安排资金,根据到位 率折算相应分值

3

3



临安区高虹镇党群服务中心改造提升工程绩效评价指标表

基本指标

具体指标

 

评价标准

 

标准分 

 

评价 得分

 

备注

一级指标

二级指标

三级指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财务指标

情况

资金到位及时性

资金按项目进度或计划拨款,能够到位得2分,基本 能到位得1分,不到位得0分

3

3

资金能够到

 

 

 

实际支出 情况

资金使用率

资金使用率=实际使用资金/实际到位资金,根据使用 率折合相应分值

3

3


支出的相符性

工程总投资内容和金额与项目概算相符为3分,基本 相符为1分,不相符为0分。

3

3


支出的及时性

按规定及时支付相应支出为2分,延迟较短为1分,延 迟较长为0分。

2

2


支出的合规性

支出取得合法票据、付款符合支付结算制度为4分, 发现一项不符扣1分,扣完为止。

4

4


 

 

会计信息 质量

信息的真实性

会计核算真实、准确、规范得3分,发现一处扣1分, 直至扣完为止

3

3


信息的完整性

会计核算资料提供完整,已完成项目及时进行决算得 2分,存在个别不及时情况得1分,存在多处不及时得 0分

 

2

 

2


信息的及时性

财务信息及时为2分,基本及时1分,不及时为0分

2

2


 

财务管理 状况

制度健全性

制度健全为2分,基本健全为1分,不健全为0分。

2

2


 

管理的有效性

资金使用有完整的审批程序和手续,财务制度得到执 行的得3分;个别未得到执行得2分,基本不执行得1  分。

 

3

 

3


财务指标得分小计


30

30


综合得分


100

95


 

 

 

 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。