索引号 | 002508668/2024-04184 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区公安分局 | 发文日期 | 2024-09-11 |
目录
1. 维护道路交通安全和交通秩序;
2. 预防、处理道路交通事故;
3. 负责对车辆、驾驶员的管理;
4. 负责道路交通工作。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,961.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 644.24 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 9,041.32 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 531.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 102.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 350.07 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 287.12 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 294.17 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,606.02 | 本年支出合计 | 58 | 10,606.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 10,606.02 | 总 计 | 62 | 10,606.02 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
单位:杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,606.02 | 10,606.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 10,606.02 | 10,606.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
单位:杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,606.02 | 10,606.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 9,041.32 | 9,041.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 9,041.32 | 9,041.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 6,589.91 | 6,589.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 73.48 | 73.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 2,362.92 | 2,362.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 531.13 | 531.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 444.57 | 444.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.38 | 296.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.19 | 148.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 86.56 | 86.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 86.56 | 86.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102.22 | 102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.22 | 102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 102.22 | 102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 350.07 | 350.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 350.07 | 350.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 350.07 | 350.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 287.12 | 287.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 287.12 | 287.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 287.12 | 287.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 294.17 | 294.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 294.17 | 294.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 294.17 | 294.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
单位:杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,606.02 | 7,510.38 | 3,095.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 10,606.02 | 7,510.38 | 3,095.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
单位:杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,606.02 | 7,510.38 | 3,095.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 9,041.32 | 6,589.91 | 2,451.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 9,041.32 | 6,589.91 | 2,451.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 6,589.91 | 6,589.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 73.48 | 0.00 | 73.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 2,362.92 | 0.00 | 2,362.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 531.13 | 531.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 444.57 | 444.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.38 | 296.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.19 | 148.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 86.56 | 86.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 86.56 | 86.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102.22 | 102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.22 | 102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 102.22 | 102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 350.07 | 0.00 | 350.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 350.07 | 0.00 | 350.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 350.07 | 0.00 | 350.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 287.12 | 287.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 287.12 | 287.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 287.12 | 287.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 294.17 | 0.00 | 294.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 294.17 | 0.00 | 294.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 294.17 | 0.00 | 294.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位:杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,961.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 644.24 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 9,041.32 | 9,041.32 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 531.13 | 531.13 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 102.22 | 102.22 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 350.07 | 0.00 | 350.07 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 287.12 | 287.12 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 294.17 | 0.00 | 294.17 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,606.02 | 本年支出合计 | 59 | 10,606.02 | 9,961.78 | 644.24 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 10,606.02 | 总 计 | 64 | 10,606.02 | 9,961.78 | 644.24 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位:杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,961.78 | 7,510.38 | 2,451.40 | |||
204 | 公共安全支出 | 9,041.32 | 6,589.91 | 2,451.40 | ||
20402 | 公安 | 9,041.32 | 6,589.91 | 2,451.40 | ||
2040201 | 行政运行 | 6,589.91 | 6,589.91 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 73.48 | 0.00 | 73.48 | ||
2040220 | 执法办案 | 2,362.92 | 0.00 | 2,362.92 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 531.13 | 531.13 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 444.57 | 444.57 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.38 | 296.38 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.19 | 148.19 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 86.56 | 86.56 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 86.56 | 86.56 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102.22 | 102.22 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.22 | 102.22 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 102.22 | 102.22 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 287.12 | 287.12 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 287.12 | 287.12 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 287.12 | 287.12 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位:杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,684.82 | 302 | 商品和服务支出 | 742.36 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 507.86 | 30201 | 办公费 | 10.92 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,688.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 815.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 296.38 | 30206 | 电费 | 16.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 148.19 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.36 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 287.12 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 9.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,835.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 83.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 62.35 | 30224 | 被装购置费 | 19.04 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 34.93 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 54.95 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 101.65 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 209.50 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 272.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 6,768.02 | 公用经费合计 | 742.36 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 644.24 | 644.24 | 0.00 | 644.24 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 350.07 | 350.07 | 0.00 | 350.07 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 350.07 | 350.07 | 0.00 | 350.07 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 350.07 | 350.07 | 0.00 | 350.07 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 294.17 | 294.17 | 0.00 | 294.17 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 294.17 | 294.17 | 0.00 | 294.17 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 294.17 | 294.17 | 0.00 | 294.17 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位:杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位:杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 319.17 | 319.17 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 318.02 | 318.02 |
(1)公务用车购置费 | 108.52 | 108.52 |
(2)公务用车运行维护费 | 209.50 | 209.50 |
3.公务接待费 | 1.15 | 1.15 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计10606.02万元,支出总计10606.02万元,与2022年度相比,各增加10606.02万元,增长0.00%,主要原因是:2022年交警大队无单独决算,数据并入公安分局统一决算,因此2022年无决算数据,无法计算百分比。
本年收入合计10606.02万元;包括财政拨款收入10606.02万元(其中,一般公共预算9961.78万元,政府性基金预算644.24万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计10606.02万元,其中基本支出7510.38万元,占70.81%;项目支出3095.64万元,占29.19%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计10606.02万元,支出总计10606.02万元,与2022年相比,各增加10606.02万元,增长0.00%。主要原因是2022年交警大队无单独决算,数据并入公安分局统一决算,因此2022年无决算数据,无法计算百分比。财政拨款支出年初预算数10486.76万元,完成年初预算的101.14%,主要原因是增加了电动自行车管控一件事及重点道路大型车超速查控系统建设项目。
2023年度一般公共预算财政拨款支出9961.78万元,占本年支出合计的93.93%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9961.78万元,增长0.00%。主要原因是:2022年交警大队无单独决算,数据并入公安分局统一决算,因此2022年无决算数据,无法计算百分比。
2023年度一般公共预算财政拨款支出9961.78万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)9041.32万元,占90.76%;社会保障和就业支出(类)531.13万元,占5.33%;卫生健康支出(类)102.22万元,占1.03%;住房保障支出(类)287.12万元,占2.88%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10129.11万元,支出决算为9961.78万元,完成年初预算的98.35%,主要原因是:交通设施维护费、智慧监管中心建设的中标价低于招标价,资金有结余;省补装备经费有结转。
其中:
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算数为6333.49万元,支出决算数为6589.91万元,完成年初预算的104.05%,决算数大于预算数的主要原因是清算追加在职人员经费。
公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)年初预算数为73.50万元,支出决算数为73.48万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余。
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算数为2623.50万元,支出决算数为2362.92万元,完成年初预算的90.07%,决算数小于预算数的主要原因交通设施维护费、智慧监管中心建设的中标价低于招标价,资金有结余;省补装备经费有结转。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为362.59万元,支出决算数为296.38万元,完成年初预算的81.74%,决算数小于预算数的主要原因2023年因退休等原因在职人员减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为181.30万元,支出决算数为148.19万元,完成年初预算的81.74%,决算数小于预算数的主要原因是2023年因退休等原因在职人员减少。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为4.53万元,支出决算数为86.56万元,完成年初预算的1909.74%,决算数大于预算数的主要原因是追加了丧葬抚恤金及遗属生活补助等。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为215.67万元,支出决算数为102.22万元,完成年初预算的47.39%,决算数小于预算数的主要原因是2023年因退休等原因在职人员减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为334.52万元,支出决算数为287.12万元,完成年初预算的85.83%,决算数小于预算数的主要原因是2023年因退休等原因在职人员减少。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了丧葬抚恤金。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7510.38万元,其中:
人员经费6768.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
公用经费742.36万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出644.24万元,占本年支出合计的6.07%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加644.24万元,增长0.00%,主要原因是:2022年交警大队无单独决算,数据并入公安分局统一决算,因此2022年无决算数据,无法计算百分比。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出644.24万元,主要用于以下方面:
城乡社区(类)支出350.07万元,占54.34%。;其他(类)支出294.17万元,占45.66%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为357.65万元,支出决算为644.24万元,完成年初预算的180.13%,主要原因是增加了电动自行车管控一件事及重点道路大型车超速查控系统建设项目。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算数为357.65万元,支出决算数为350.07万元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费根据最终审计报告支付。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为294.17万元,决算数大于预算数的主要原因增加了电动自行车管控一件事及重点道路大型车超速查控系统建设项目。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为319.17万元,支出决算为319.17万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,精准把控经费支出进度。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,保持一致增加0.00万元,主要原因是2023年度本部门未安排 人员出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为318.02万元,占99.64%,与2022年度相比,增加318.02万元,增长0.00%增加318.02万元,主要原因是2022年交警大队无单独决算,数据并入公安分局统一决算,因此2022年无决算数据,无法计算百分比。;公务接待费支出决算为1.15万元,占0.36%,与2022年度相比,增加1.15万元,增长0.00%增加1.15万元,主要原因是2022年交警大队无单独决算,数据并入公安分局统一决算,因此2022年无决算数据,无法计算百分比。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度本部门未安排 人员出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为318.02万元,支出决算为318.02万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是建章立制把好车辆维修审批关、节约车辆燃油降低车辆运行维护经费。
公务用车购置全年预算数为108.52万元,支出决算为108.52万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排执勤执法车辆的调配,严格按照相关规定执行。 。主要用于经批准购置的8辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为209.50万元,支出决算为209.50万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是建章立制把好车辆维修审批关、节约车辆燃油降低车辆运行维护经费。,主要用于车改后保留的执勤执法、特种车辆及执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为117辆。
(3)公务接待费全年预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待25批次,累计185人次。主要用于接待上级业务单位、外省相关单位来我大队指导工作、考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准预测全年公务接待支出其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.15万元,主要用于上级业务单位、外省相关单位接待25批次,累计185人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为795.19万元,支出决算为742.36万元,完成年初预算的93.36%,决算数小于预算数的主要原因福利费和体检费支出减少;比2022年度增加742.36万元,增长0.00%,主要原因是2022年交警大队无单独决算,数据并入公安分局统一决算,因此2022年无决算数据,无法计算百分比。
2023年度政府采购支出总额1746.96万元,其中:政府采购货物支出429.58万元、政府采购工程支出761.93万元、政府采购服务支出555.45万元。授予中小企业合同金额974.87万元,占政府采购支出总额的55.80%。其中,授予小微企业合同金额974.87万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.09%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51.02%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.27%。
截至2023年12月31日,杭州市公安局临安区分局交通警察大队本级及所属各单位共有车辆117辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车93辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,杭州市公安局临安区分局交通警察大队组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目14个,共涉及资金2436.40万元,占一般公共预算项目支出总额的99.38%。
组织对2023年度智能交通设施建设项目、交通远程控制服务系统项目2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金350.07万元,占政府性基金预算项目支出总额的54.34%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
杭州市公安局临安区分局交通警察大队随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,办案业务费项目和固定资产购置费项目绩效自评具体情况如下:
办案业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为469万元,执行数为469万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成全年的交通违法查处;二是交通事故同期下降,保障群众的出行安全。项目绩效评价暂未发现存在的问题。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 办案业务费 | ||||||||
主管部门 | 131-杭州市公安局临安区分局 | 预算单位 | 131002-杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 469 | 469 | 469 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 469 | 469 | 469 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
确保案件开展及执勤执法纠违过程中的支出能得到保障。交通秩序良好稳定,人民出行安全畅通。 | 确保案件开展及执勤执法纠违过程中所支出的差旅费、劳务费、各类检测费、专用材料费、各所队水电费等能得到保障。交通秩序良好稳定,人民出行安全畅通。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 酒驾查处率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
交通违法查处率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
质量指标(15分) | 恶劣天气巡查率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标(25.00分) | 案件办理时限达标率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
省际结点巡查保障 | 365天 | 365天 | 15 | 15 | |||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(20.00分) | 交通事故发生率下降 | 下降 | 下降 | 10 | 10 | ||||
保障各所队日常工作 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(10分) | 建立健全长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
固定资产购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元,执行数为38.89万元,完成预算的97.23%。项目绩效目标完成情况:一是完成年初资产购置任务;二是保障民辅警执法执勤中的装备需要。项目绩效评价暂未发现存在的问题。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 固定资产购置费 | ||||||||
主管部门 | 131-杭州市公安局临安区分局 | 预算单位 | 131002-杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 38.89 | 0 | 97.23% | ||||
一般公共预算资金 | 40 | 40 | 38.89 | 0 | 97.23% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提升交警执法整体形象,执法执勤质量得到保障。 | 提升交警执法整体形象,执法执勤质量得到保障,工作人员工作效率提升,执法规范性提高。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(30.00分) | 资产购置完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
资产交付率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||
质量指标(0分) | 资产购置验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标(30.00分) | 设备购置及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(10.00分) | 资产利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(10分) | 资产使用年限 | 根据资产报废规定 | 按照规定执行 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 工作人员满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
详见附件。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。
公安(款):反映公安事务及管理支出。
行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)
执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
其他公安支出(项):反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
20.其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
公共卫生(款):反映公共卫生支出。
行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。
国有土地使用权出让收入安排的支出(款):反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
23.住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出。
住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.其他支出(类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。
其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。
2023年部门项目支出绩效自评结果情况表 | ||
编制单位:杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | ||
预算单位 | 名称 | 自评结论 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 固定资产购置费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 租赁费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 省补装备业务经费—上年结转 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 车辆牌、证工本费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 人民调解工作补助经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 办案业务费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 装备业务费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 交通维护费 | 良 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 省补办案(业务)经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 省补业务装备经费 | 良 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 省补办案(业务)经费—上年结转 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 公路隐患(风险点)治理费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 智慧监管中心建设 | 良 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 物业管理费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 交通远程控制服务系统项目 | 优 |
杭州市公安局临安区分局交通警察大队 | 智能交通设施建设项目 | 优 |
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