索引号 773590348/2025-78756 公开方式 主动公开
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发布单位 区审管办 发文日期 2025-07-07
统一编号 有效性
杭州市临安区行政审批服务管理办公室2025年部门预算
日期:
2025-07-07 14:39
来源:
办公室
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一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2025审管办部门预算安排情况说明

(一)关于审管办2025年收支预算情况的总体说明

(二)关于审管办2025年收入预算情况说明

(三)关于审管办2025年支出预算情况说明
(四)关于审管办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于审管办2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于审管办2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于审管办2025年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于审管办2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于审管办2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年审管办部门预算表

(一)2025年区级部门收支预算总表

(二)2025年区级部门收入预算总表

(三)2025年区级部门支出预算总表

(四)2025年区级部门财政拨款收支预算总表

(五)2025年区级部门一般公共预算支出表

(六)2025年区级部门一般公共预算基本支出表

(七)2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025年区级部门政府性基金预算支出表

(九)2025年区级部门国有资本经营预算支出表

(十)2025年区级部门项目支出预算表(二级项目)

(十一)2025年区级部门项目支出预算表(一级项目)

(十二)2025年区级部门项目支出绩效表

 

一、临安区审管办概况

(一)主要职能

杭州市临安区行政审批服务管理办公室(简称审管办)主要职能:提出并组织实施行政审批制度改革的意见和建议;召集各进驻部门召开审批协调,督促“最多跑一次”改革的落实;制定和规范行政服务中心与分中心的管理制度;审定政府各部门、法律法规授权的组织制定的行政审批各项制度;指导镇(街道)行政服务中心工作;负责平台内交易项目组织、实施组织和实施区本级审批事项代办工作,对代办项目进行管理、协调,指导镇(街道)代办工作。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看审管办预算包括:审管办本级预算、下属杭州市公共资源交易中心临安分中心、杭州市临安区政务服务中心预算。

    二、审管办2025年部门(单位)预算安排情况说明
  (一)关于审管2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,审管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。审管办2025年收支总预算1582.83万元。

(二)关于审管办2025年收入预算情况说明

审管办2025年收入预算1582.83万元,比上年执行数减少258.97万元,下降14.1%主要是项目经费有所减少。

其中:上年结转0万元,占0.0%;一般公共预算拨款收入1582.83万元,占100.0%  

(三)关于审管办2025年支出预算情况说明
  审管办2025年支出预算1582.83万元比上年执行数258.97万元,下降14.1%主要是项目经费有所减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1391.93万元、社会保障和就业支出90.57万元、卫生健康支出26.24万元住房保障支出74.09万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出867.39万元,占54.8%;日常公用支出124.54万元,占7.9%;项目支出590.90万元,占37.3%

结转下年0.00万元。

(四)关于审管办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

审管办2025年财政拨款收支总预算1582.83万元。收入包括:一般公共预算1582.83万元;支出包括:一般公共服务支出1391.93万元、社会保障和就业支出90.57万元、卫生健康支出26.24万元、住房保障支出74.09万元。

(五)关于审管办2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

审管办2025年一般公共预算当年拨款1582.83万元,比上年执行数减少258.97万元,主要是项目经费有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1391.93万元,占87.9%;社会保障和就业(类)支出90.57万元,占5.7%;卫生健康(类)支出26.24万元,占1.7%;住房保障(类)支出74.09万元,占4.7%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)政务公开审批(2010306)支出财政拨款数为1391.93万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、党委信息系统运行维护、政府采购等。

2)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.60万元,主要用于单位为职工缴纳基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.80万元,主要用于单位为职工缴纳职业年金支出

社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2080599)10.17万元,主要用于离退休慰问支出、工伤、失业等支出

(3)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)政单位医疗(2101101)26.24万元,主要用于行政事业单位医疗保障支出

4)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)74.09万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

    (六)关于审管办2025年一般公共预算基本支出情况说明

审管办2025年一般公共预算基本支出991.93万元,其中:

人员支出867.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

日常公用支出124.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于审管办2025年政府性基金预算支出情况说明

审管办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于XX局2025年国有资本经营预算支出情况说明

审管办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于审管办2025一般公共预算“三公”经费预算情况说明

审管办2025“三公”经费预算数为1.80万元,比上年执行数减少0.10万元,下降5.3%具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年执行数持平。

    2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算1.80万元,比上年预算数减少0.10万元,下降5.3%。主要用于接待周边区县市审管办学习交流及乡镇代办员、评标专家等工作招待支出。减少的主要原因是根据“三公”经费要求,预算比上年度压缩

3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年执行数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025审管办本级的机关运行经费财政拨款预算124.54万元,比上年预算增加1.89万元,增长1.5%,主要是部分人员岗位晋升,车贴福利费等有所增加。

2.政府采购情况。

2025审管办各单位政府采购预算总268.00万元,其中:政府采购货物预算43.00万元、政府采购服务预算225.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,审管办所属各预算单位共有车辆0单位价值100万元以上设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

   4.预算绩效情况说明。

2025审管办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款590.9万元,一级项目1个。同时,将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表,详见区级部门(单位)项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指反应各级政府政府公开审批方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费;按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

四、2025年审管办部门预算表详见附表

2025年审管办部门预算公开表格.xls


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一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2025审管办部门预算安排情况说明

(一)关于审管办2025年收支预算情况的总体说明

(二)关于审管办2025年收入预算情况说明

(三)关于审管办2025年支出预算情况说明
(四)关于审管办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于审管办2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于审管办2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于审管办2025年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于审管办2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于审管办2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年审管办部门预算表

(一)2025年区级部门收支预算总表

(二)2025年区级部门收入预算总表

(三)2025年区级部门支出预算总表

(四)2025年区级部门财政拨款收支预算总表

(五)2025年区级部门一般公共预算支出表

(六)2025年区级部门一般公共预算基本支出表

(七)2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025年区级部门政府性基金预算支出表

(九)2025年区级部门国有资本经营预算支出表

(十)2025年区级部门项目支出预算表(二级项目)

(十一)2025年区级部门项目支出预算表(一级项目)

(十二)2025年区级部门项目支出绩效表

 

一、临安区审管办概况

(一)主要职能

杭州市临安区行政审批服务管理办公室(简称审管办)主要职能:提出并组织实施行政审批制度改革的意见和建议;召集各进驻部门召开审批协调,督促“最多跑一次”改革的落实;制定和规范行政服务中心与分中心的管理制度;审定政府各部门、法律法规授权的组织制定的行政审批各项制度;指导镇(街道)行政服务中心工作;负责平台内交易项目组织、实施组织和实施区本级审批事项代办工作,对代办项目进行管理、协调,指导镇(街道)代办工作。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看审管办预算包括:审管办本级预算、下属杭州市公共资源交易中心临安分中心、杭州市临安区政务服务中心预算。

    二、审管办2025年部门(单位)预算安排情况说明
  (一)关于审管2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,审管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。审管办2025年收支总预算1582.83万元。

(二)关于审管办2025年收入预算情况说明

审管办2025年收入预算1582.83万元,比上年执行数减少258.97万元,下降14.1%主要是项目经费有所减少。

其中:上年结转0万元,占0.0%;一般公共预算拨款收入1582.83万元,占100.0%  

(三)关于审管办2025年支出预算情况说明
  审管办2025年支出预算1582.83万元比上年执行数258.97万元,下降14.1%主要是项目经费有所减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1391.93万元、社会保障和就业支出90.57万元、卫生健康支出26.24万元住房保障支出74.09万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出867.39万元,占54.8%;日常公用支出124.54万元,占7.9%;项目支出590.90万元,占37.3%

结转下年0.00万元。

(四)关于审管办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

审管办2025年财政拨款收支总预算1582.83万元。收入包括:一般公共预算1582.83万元;支出包括:一般公共服务支出1391.93万元、社会保障和就业支出90.57万元、卫生健康支出26.24万元、住房保障支出74.09万元。

(五)关于审管办2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

审管办2025年一般公共预算当年拨款1582.83万元,比上年执行数减少258.97万元,主要是项目经费有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1391.93万元,占87.9%;社会保障和就业(类)支出90.57万元,占5.7%;卫生健康(类)支出26.24万元,占1.7%;住房保障(类)支出74.09万元,占4.7%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)政务公开审批(2010306)支出财政拨款数为1391.93万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、党委信息系统运行维护、政府采购等。

2)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.60万元,主要用于单位为职工缴纳基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.80万元,主要用于单位为职工缴纳职业年金支出

社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2080599)10.17万元,主要用于离退休慰问支出、工伤、失业等支出

(3)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)政单位医疗(2101101)26.24万元,主要用于行政事业单位医疗保障支出

4)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)74.09万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

    (六)关于审管办2025年一般公共预算基本支出情况说明

审管办2025年一般公共预算基本支出991.93万元,其中:

人员支出867.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

日常公用支出124.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于审管办2025年政府性基金预算支出情况说明

审管办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于XX局2025年国有资本经营预算支出情况说明

审管办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于审管办2025一般公共预算“三公”经费预算情况说明

审管办2025“三公”经费预算数为1.80万元,比上年执行数减少0.10万元,下降5.3%具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年执行数持平。

    2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算1.80万元,比上年预算数减少0.10万元,下降5.3%。主要用于接待周边区县市审管办学习交流及乡镇代办员、评标专家等工作招待支出。减少的主要原因是根据“三公”经费要求,预算比上年度压缩

3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年执行数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025审管办本级的机关运行经费财政拨款预算124.54万元,比上年预算增加1.89万元,增长1.5%,主要是部分人员岗位晋升,车贴福利费等有所增加。

2.政府采购情况。

2025审管办各单位政府采购预算总268.00万元,其中:政府采购货物预算43.00万元、政府采购服务预算225.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,审管办所属各预算单位共有车辆0单位价值100万元以上设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

   4.预算绩效情况说明。

2025审管办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款590.9万元,一级项目1个。同时,将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表,详见区级部门(单位)项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指反应各级政府政府公开审批方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费;按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

四、2025年审管办部门预算表详见附表

2025年审管办部门预算公开表格.xls