索引号 113301855687868785/2025-1010440537 公开方式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 锦北街道 发文日期 2025-12-09
统一编号 有效性
2024年度锦北街道决算公开报表
日期:
2025-12-09 17:05
来源:
临安区
浏览量:

杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)2024年度部门决算



目    录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表(分单位)

2024年度收入决算表(分科目)

2024年度支出决算表(分单位)

2024年度支出决算表(分科目)

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件


一、概况

(一)部门职责

   1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,坚持党建引领基层治理,推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和基层党的建设。

2.统筹区域发展。贯彻新发展理念,统筹落实辖区发展的重大部署和建设规划,优化营商环境,服务辖区企业发展。推进乡村全面振兴,建设宜居宜业和美乡村。

3.组织公共服务。落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等政策举措,推进区域内基本公共服务均等化。

4.维护平安法治。落实辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、安全生产和防灾减灾等工作要求,处理群众来信来访,化解各类矛盾纠纷,提升基层治理效能。

5.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理,对辖区住宅小区开展综合管理。

6.监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作,组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为镇村发展服务。

8.指导基层自治。指导村委会建设,健全基层自治平台,组织驻区单位和村民参与基层建设、管理。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,本单位内设:

    1.党政综合办公室(挂综合信息指挥室牌子)。负责机

关日常运转。承担日常机关党务、会务、文书、机要、保密、督查、考核、信息化建设、档案、财务、审计、财政、国有资产管理、后勤保障等工作。承担“基层治理四平台”管理保障及区域内各条块管理服务力量的统筹协调等工作。统筹协调推进综合行政执法工作。

2.党建群团办公室(挂人大工作办公室、民宗所牌子)。负责党的政治建设、组织建设,统筹推进区域化党建、“新”组织党建、农村党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责人事、干部队伍(含派驻机构人员)建设、老干部和人才工作。负责宣传、统战、精神文明建设、民族宗教工作。负责党建带群建工作。负责人大日常工作。承担党代会代表、政协委员联络服务等工作。

3.平安法制办公室(挂社会治安综合治理中心牌子)。负责平安建设、社会治安综合治理、维护稳定等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑释教养人员安置帮扶等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。承担辖区网格建设和管理工作。承担依法行政和合法性审查相关工作。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承担基层社会治理、基层协商相关工作。承担人民武装部相关工作。

4.社会事务办公室。负责社会事务和公共服务等工作,落实社会保障、医疗保障、民政、慈善、帮扶、教育、文化、体育、科普、卫生健康等服务工作。承担社会组织培育管理等工作。

5.城乡建设办公室。负责辖区内村建设和有机更新等工作。承担环境卫生、生态环境、防违控违、绿化养护、河道管理、道路交通等工作。参与辖区重大决策、重大项目、村镇规划工作。承担自然资源保护等工作。承担建设项目的审核报批、监管工作。协助有关部门做好土地管理、征地拆迁等工作。承担小额公共资源交易工作。受委托对辖区内物业管理进行监督管理。

6.经济发展办公室。负责统筹推进区域经济发展、农业农村发展、林业水利建设相关工作。承担企业管理服务、人才经济、统计等工作,负责企业人才引进、职工教育,指导企业的生产经营、节能降耗等工作。具体开展有关经济发展、商贸旅游、招商引资等方面的工作。协助做好优化营商环境、市场监督管理等工作。指导集体经济和“三资”管理工作。联系、指导和服务镇商会。

7.应急消防管理站。牵头处置应急消防工作。承担辖区单位和居民落实消防、安全生产指导督促工作。负责编制应急消防预案,开展预案演练。承担灾害救助、抗台防汛、抗雪防冻工作组织协调、辖区内安全生产监督检查工作。开展安全生产、消防、防灾减灾的宣传教育和培训。协助气象灾害防御等工作。

 

街道纪检(监察)、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    


    杭州市临安区人民政府锦北街道办事处。


二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,834.37

一、一般公共服务支出

32

210.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

10,372.53

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

1.15

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

9.35

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

3.75

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

5.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

22.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

535.01


9


九、卫生健康支出

40

15.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

14,544.47


12


十二、农林水支出

43

252.90


13


十三、交通运输支出

44

15.32


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

17.30


19


十九、住房保障支出

50

183.33


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

1.15


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

55.00


23


二十三、其他支出

54

1,338.13


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

17,208.05

本年支出合计

58

17,208.05

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

0.00

    年末结转和结余

60

0.00


30



61


总   计

31

17,208.05

总   计

62

17,208.05

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

2024年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,208.05

17,208.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

杭州市临安区人民政府锦北街道办事处

17,208.05

17,208.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,208.05

17,208.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

210.33

210.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

14.09

14.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

14.09

14.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

30.38

30.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

30.38

30.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

158.05

158.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

158.05

158.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

9.35

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

9.35

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

9.35

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

535.01

535.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

318.03

318.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

29.25

29.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.52

192.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

96.26

96.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

6.72

6.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

6.72

6.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

14.62

14.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

14.62

14.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

19.83

19.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.83

19.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

173.52

173.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

173.52

173.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

14,544.47

14,544.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5,075.43

5,075.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

3,222.11

3,222.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,853.31

1,853.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

58.67

58.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

58.67

58.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,015.24

9,015.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

5,946.23

5,946.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

148.12

148.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,920.89

2,920.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

19.16

19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

19.16

19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

375.98

375.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

375.98

375.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

252.90

252.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

190.48

190.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.48

145.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

54.93

54.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

54.93

54.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

17.30

17.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

183.33

183.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

183.33

183.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

183.33

183.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,338.13

1,338.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,262.13

1,262.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

1,262.13

1,262.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17,208.05

4,088.32

13,119.73

0.00

0.00

0.00

杭州市临安区人民政府锦北街道办事处

17,208.05

4,088.32

13,119.73

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


2024年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

17,208.05

4,088.32

13,119.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

210.33

88.72

121.62

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.22

0.00

6.22

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.22

0.00

6.22

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

14.09

0.00

14.09

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

14.09

0.00

14.09

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

30.38

0.00

30.38

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

30.38

0.00

30.38

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

158.05

88.72

69.33

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

158.05

88.72

69.33

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

9.35

7.00

2.35

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

9.35

7.00

2.35

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

9.35

7.00

2.35

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.75

0.00

3.75

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

3.75

0.00

3.75

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

3.75

0.00

3.75

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

535.01

441.68

93.33

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

318.03

318.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

29.25

29.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.52

192.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

96.26

96.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

6.72

0.00

6.72

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

6.72

0.00

6.72

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

14.62

0.00

14.62

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

14.62

0.00

14.62

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

19.83

0.00

19.83

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.83

0.00

19.83

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

173.52

123.66

49.87

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

173.52

123.66

49.87

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

14,544.47

3,222.11

11,322.36

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5,075.43

3,222.11

1,853.31

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

3,222.11

3,222.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,853.31

0.00

1,853.31

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

58.67

0.00

58.67

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

58.67

0.00

58.67

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,015.24

0.00

9,015.24

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

5,946.23

0.00

5,946.23

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

148.12

0.00

148.12

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,920.89

0.00

2,920.89

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

19.16

0.00

19.16

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

19.16

0.00

19.16

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

375.98

0.00

375.98

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

375.98

0.00

375.98

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

252.90

145.48

107.42

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

4.66

0.00

4.66

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

2.09

0.00

2.09

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

2.57

0.00

2.57

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.83

0.00

2.83

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

2.83

0.00

2.83

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

190.48

145.48

45.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.48

145.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

54.93

0.00

54.93

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

54.93

0.00

54.93

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

15.32

0.00

15.32

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

15.32

0.00

15.32

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

15.32

0.00

15.32

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

17.30

0.00

17.30

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

3.30

0.00

3.30

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

3.30

0.00

3.30

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

183.33

183.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

183.33

183.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

183.33

183.33

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,338.13

0.00

1,338.13

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,262.13

0.00

1,262.13

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

1,262.13

0.00

1,262.13

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

76.00

0.00

76.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

76.00

0.00

76.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


 

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,834.37

一、一般公共服务支出

33

210.33

210.33

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

10,372.53

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

1.15

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

9.35

9.35

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

3.75

3.75

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

5.00

5.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

22.00

22.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

535.01

535.01

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

15.00

15.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

14,544.47

5,510.07

9,034.40

0.00


12


十二、农林水支出

44

252.90

252.90

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

15.32

15.32

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

17.30

17.30

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

183.33

183.33

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

1.15

0.00

0.00

1.15


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

55.00

55.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

1,338.13

0.00

1,338.13

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

17,208.05

本年支出合计

59

17,208.05

6,834.37

10,372.53

1.15

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总   计

32

17,208.05

总   计

64

17,208.05

6,834.37

10,372.53

1.15

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,834.37

4,088.32

2,746.05

201

一般公共服务支出

210.33

88.72

121.62

20101

人大事务

6.22

0.00

6.22

2010108

代表工作

6.22

0.00

6.22

20105

统计信息事务

14.09

0.00

14.09

2010507

专项普查活动

14.09

0.00

14.09

20111

纪检监察事务

30.38

0.00

30.38

2011199

其他纪检监察事务支出

30.38

0.00

30.38

20132

组织事务

158.05

88.72

69.33

2013299

其他组织事务支出

158.05

88.72

69.33

20134

统战事务

1.60

0.00

1.60

2013499

其他统战事务支出

1.60

0.00

1.60

204

公共安全支出

9.35

7.00

2.35

20499

其他公共安全支出

9.35

7.00

2.35

2049999

其他公共安全支出

9.35

7.00

2.35

205

教育支出

3.75

0.00

3.75

20599

其他教育支出

3.75

0.00

3.75

2059999

其他教育支出

3.75

0.00

3.75

206

科学技术支出

5.00

0.00

5.00

20604

技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

2060499

其他技术研究与开发支出

5.00

0.00

5.00

207

文化旅游体育与传媒支出

22.00

0.00

22.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

0.00

22.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

0.00

22.00

208

社会保障和就业支出

535.01

441.68

93.33

20805

行政事业单位养老支出

318.03

318.03

0.00

2080501

行政单位离退休

29.25

29.25

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.52

192.52

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

96.26

96.26

0.00

20807

就业补助

6.72

0.00

6.72

2080705

公益性岗位补贴

6.72

0.00

6.72

20810

社会福利

14.62

0.00

14.62

2081006

养老服务

14.62

0.00

14.62

20821

特困人员救助供养

19.83

0.00

19.83

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.83

0.00

19.83

20828

退役军人管理事务

2.30

0.00

2.30

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.30

0.00

2.30

20899

其他社会保障和就业支出

173.52

123.66

49.87

2089999

其他社会保障和就业支出

173.52

123.66

49.87

210

卫生健康支出

15.00

0.00

15.00

21099

其他卫生健康支出

15.00

0.00

15.00

2109999

其他卫生健康支出

15.00

0.00

15.00

212

城乡社区支出

5,510.07

3,222.11

2,287.96

21201

城乡社区管理事务

5,075.43

3,222.11

1,853.31

2120101

行政运行

3,222.11

3,222.11

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,853.31

0.00

1,853.31

21205

城乡社区环境卫生

58.67

0.00

58.67

2120501

城乡社区环境卫生

58.67

0.00

58.67

21299

其他城乡社区支出

375.98

0.00

375.98

2129999

其他城乡社区支出

375.98

0.00

375.98

213

农林水支出

252.90

145.48

107.42

21301

农业农村

4.66

0.00

4.66

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

2.09

0.00

2.09

2130199

其他农业农村支出

2.57

0.00

2.57

21303

水利

2.83

0.00

2.83

2130399

其他水利支出

2.83

0.00

2.83

21307

农村综合改革

190.48

145.48

45.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

45.00

0.00

45.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.48

145.48

0.00

21399

其他农林水支出

54.93

0.00

54.93

2139999

其他农林水支出

54.93

0.00

54.93

214

交通运输支出

15.32

0.00

15.32

21401

公路水路运输

15.32

0.00

15.32

2140199

其他公路水路运输支出

15.32

0.00

15.32

220

自然资源海洋气象等支出

17.30

0.00

17.30

22001

自然资源事务

14.00

0.00

14.00

2200106

自然资源利用与保护

14.00

0.00

14.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

3.30

0.00

3.30

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

3.30

0.00

3.30

221

住房保障支出

183.33

183.33

0.00

22102

住房改革支出

183.33

183.33

0.00

2210201

住房公积金

183.33

183.33

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

55.00

0.00

55.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

55.00

0.00

55.00

2240703

自然灾害救灾补助

55.00

0.00

55.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,730.19

302

商品和服务支出

272.97

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

705.08

30201

  办公费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

1,078.84

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

  奖金

463.25

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

1.80

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

192.52

30206

  电费

28.00

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

96.26

30207

  邮电费

27.57

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

97.27

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

9.11

30211

  差旅费

3.00

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

183.33

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

3.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

904.54

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

85.15

30215

  会议费

2.62

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2.91

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

9.40

31021

  文物和陈列品的购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

46.52

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

38.63

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

29.91

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

38.49

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.02

31206

  其他资本性补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

60.65

31299

  其他对企业补助

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

61.61

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

3,815.34

公用经费合计

272.97

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

10,372.53

10,372.53

0.00

10,372.53

0.00

212

城乡社区支出

0.00

9,034.40

9,034.40

0.00

9,034.40

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

9,015.24

9,015.24

0.00

9,015.24

0.00

2120802

土地开发支出

0.00

5,946.23

5,946.23

0.00

5,946.23

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

148.12

148.12

0.00

148.12

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2,920.89

2,920.89

0.00

2,920.89

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

19.16

19.16

0.00

19.16

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

19.16

19.16

0.00

19.16

0.00

229

其他支出

0.00

1,338.13

1,338.13

0.00

1,338.13

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,262.13

1,262.13

0.00

1,262.13

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

1,262.13

1,262.13

0.00

1,262.13

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

76.00

76.00

0.00

76.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

76.00

76.00

0.00

76.00

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计

1.15

0.00

1.15

223

国有资本经营预算支出

1.15

0.00

1.15

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.15

0.00

1.15

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.15

0.00

1.15

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

17.70

13.42

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

8.00

4.02

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

8.00

4.02

  3.公务接待费

9.70

9.40

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计17208.05万元,支出总计17208.05万元。与2023年度相比,各增加572.06万元,增长3.44%,主要原因是可用财力增加,财政拨款增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计17208.05万元,包括:财政拨款收入17208.05万元(其中:一般公共预算6834.37万元,政府性基金预算10372.53万元,国有资本经营预算1.15万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计17208.05万元,其中:基本支出4088.32万元,占23.76%;项目支出13119.73万元,占76.24%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计17208.05万元,支出总计17208.05万元,与2023年相比,各增加572.06万元,增长3.44%,主要原因是可用财力增加,相应支出增加。

财政拨款支出年初预算数17208.05万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是预算安排与决算执行正常。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6834.37万元,占本年支出合计的39.72%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3700.48 万元,下降35.13%,主要原因是提倡过紧日子,一般公共预算支出减少。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6834.37万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出210.33万元,占3.08%。公共安全支出(类)支出9.35万元,占0.14%。教育支出(类)支出3.75万元,占0.05%。科学技术支出(类)支出5.00万元,占0.07%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出22.00万元,占0.32%。社会保障和就业支出(类)支出535.01万元,占7.83%。卫生健康支出(类)支出15.00万元,占0.22%。城乡社区支出(类)支出5510.07万元,占80.62%。农林水支出(类)支出252.90万元,占3.70%。交通运输支出(类)支出15.32万元,占0.22%。自然资源海洋气象等支出(类)支出17.30万元,占0.25%。住房保障支出(类)支出183.33万元,占2.68%。灾害防治及应急管理支出(类)支出55.00万元,占0.80%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6834.37万元,支出决算为6834.37万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是预算安排与决算执行正常。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为6.22万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为14.09万元,支出决算为14.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为30.38万元,支出决算为30.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为158.05万元,支出决算为158.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为1.60万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为9.35万元,支出决算为9.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为22.00万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为29.25万元,支出决算为29.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为192.52万元,支出决算为192.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为96.26万元,支出决算为96.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为6.72万元,支出决算为6.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为14.62万元,支出决算为14.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为19.83万元,支出决算为19.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为2.30万元,支出决算为2.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为173.52万元,支出决算为173.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为3222.11万元,支出决算为3222.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为1853.31万元,支出决算为1853.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为58.67万元,支出决算为58.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为375.98万元,支出决算为375.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为2.83万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为45.00万元,支出决算为45.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为145.48万元,支出决算为145.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为54.93万元,支出决算为54.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为15.32万元,支出决算为15.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为14.00万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为3.30万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为183.33万元,支出决算为183.33万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为55.00万元,支出决算为55.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4088.32万元,其中:

人员经费3815.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费272.97万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10372.53万元,占本年支出合计的60.28%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4272.44万元,增长70.04%,主要原因是政府性基金预算增加,可用财力增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10372.53万元,主要用于以下方面:

城乡社区支出(类)支出9034.40万元,占87.10%。其他支出(类)支出1338.13万元,占12.90%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10372.53万元,支出决算为10372.53万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是预算安排与决算执行正常。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为5946.23万元,支出决算为5946.23万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为148.12万元,支出决算为148.12万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为2920.89万元,支出决算为2920.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)年初预算为19.16万元,支出决算为19.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为1262.13万元,支出决算为1262.13万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为76.00万元,支出决算为76.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.15万元,占本年支出合计的0.01%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.15万元,主要用于以下方面:国有资本经营预算支出(类)支出1.15万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是预算安排与决算执行正常。其中:

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.70万元,支出决算为13.42万元,完成全年预算数的75.80%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是提倡政府过紧日子,减少三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是预算安排与决算执行正常。公务用车购置及运行维护费支出决算为4.02万元,占29.95%。与2023年度相比,减少0.09万元,下降2.13%,主要原因是提倡过紧日子,减少公务用车运行维护费用。公务接待费支出决算为9.40万元,占70.05%。与2023年度相比,减少0.82万元,下降8.05%,主要原因是提倡政府过紧日子,减少公务接待费用支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为8.00万元,支出决算为4.02万元,完成全年预算的50.23%,决算数小于全年预算数的主要原因是提倡过紧日子,减少公务车运行维护费用。

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为8.00万元,支出决算为4.02万元,完成全年预算的50.23%,决算数小于全年预算数的主要原因是提倡过紧日子,减少公车运维支出主要用于街道公务用车及应急保障用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费全年预算数为9.70万元,支出决算为9.40万元,完成全年预算的96.88%,国内公务接待50批次,累计2350人次。主要用于接待全国各地各部门参观、考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是提倡过紧日子,减少公务接待支出。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出9.40万元,主要用于全国各地各部门人员参观、考察等支出。接待50批次,累计2350人次。

(十)机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为322.49万元,支出决算为272.97万元,完成年初预算的84.65%,决算数小于预算数的主要原因是提倡政府过紧日子,压减支出。比2023年度减少73.03万元,下降21.11%,主要原因是提倡政府过紧日子,压减支出。

(十一)政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额185.11万元。其中:政府采购货物支出34.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.05万元。授予中小企业合同金额50.00万元,占政府采购支出总额的27.01%,其中:授予小微企业合同金额30.00万元,占授予中小企业合同金额的60.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.6%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,公务用车共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是社区微型消防车及森林消防用车。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位没有组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,

本单位没有开展预算绩效管理。

本单位没有开展预算绩效管理。

本单位没有开展预算绩效管理。

本单位没有开展预算绩效管理。

本单位没有开展预算绩效管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有开展项目绩效自评工作。

本单位没有开展项目绩效自评工作。

本单位没有开展项目绩效自评工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。

未开展项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

未开展项目绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    本单位各类运转经费预算安排与决算执行正常。


五、附件

(一)2024年度项目支出绩效自评结果(无)

(二)2024年度重点绩效评价报告(无)


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索引号 113301855687868785/2025-1010440537
公开形式 主动公开
公开范围 面向社会
公开时限 长期公开
发布单位 锦北街道
发文日期 2025-12-09
2024年度锦北街道决算公开报表
发布时间:2025-12-09
信息来源: 临安区
浏览量:

杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)2024年度部门决算



目    录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表(分单位)

2024年度收入决算表(分科目)

2024年度支出决算表(分单位)

2024年度支出决算表(分科目)

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件


一、概况

(一)部门职责

   1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,坚持党建引领基层治理,推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和基层党的建设。

2.统筹区域发展。贯彻新发展理念,统筹落实辖区发展的重大部署和建设规划,优化营商环境,服务辖区企业发展。推进乡村全面振兴,建设宜居宜业和美乡村。

3.组织公共服务。落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等政策举措,推进区域内基本公共服务均等化。

4.维护平安法治。落实辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、安全生产和防灾减灾等工作要求,处理群众来信来访,化解各类矛盾纠纷,提升基层治理效能。

5.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理,对辖区住宅小区开展综合管理。

6.监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作,组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为镇村发展服务。

8.指导基层自治。指导村委会建设,健全基层自治平台,组织驻区单位和村民参与基层建设、管理。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,本单位内设:

    1.党政综合办公室(挂综合信息指挥室牌子)。负责机

关日常运转。承担日常机关党务、会务、文书、机要、保密、督查、考核、信息化建设、档案、财务、审计、财政、国有资产管理、后勤保障等工作。承担“基层治理四平台”管理保障及区域内各条块管理服务力量的统筹协调等工作。统筹协调推进综合行政执法工作。

2.党建群团办公室(挂人大工作办公室、民宗所牌子)。负责党的政治建设、组织建设,统筹推进区域化党建、“新”组织党建、农村党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责人事、干部队伍(含派驻机构人员)建设、老干部和人才工作。负责宣传、统战、精神文明建设、民族宗教工作。负责党建带群建工作。负责人大日常工作。承担党代会代表、政协委员联络服务等工作。

3.平安法制办公室(挂社会治安综合治理中心牌子)。负责平安建设、社会治安综合治理、维护稳定等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑释教养人员安置帮扶等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。承担辖区网格建设和管理工作。承担依法行政和合法性审查相关工作。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承担基层社会治理、基层协商相关工作。承担人民武装部相关工作。

4.社会事务办公室。负责社会事务和公共服务等工作,落实社会保障、医疗保障、民政、慈善、帮扶、教育、文化、体育、科普、卫生健康等服务工作。承担社会组织培育管理等工作。

5.城乡建设办公室。负责辖区内村建设和有机更新等工作。承担环境卫生、生态环境、防违控违、绿化养护、河道管理、道路交通等工作。参与辖区重大决策、重大项目、村镇规划工作。承担自然资源保护等工作。承担建设项目的审核报批、监管工作。协助有关部门做好土地管理、征地拆迁等工作。承担小额公共资源交易工作。受委托对辖区内物业管理进行监督管理。

6.经济发展办公室。负责统筹推进区域经济发展、农业农村发展、林业水利建设相关工作。承担企业管理服务、人才经济、统计等工作,负责企业人才引进、职工教育,指导企业的生产经营、节能降耗等工作。具体开展有关经济发展、商贸旅游、招商引资等方面的工作。协助做好优化营商环境、市场监督管理等工作。指导集体经济和“三资”管理工作。联系、指导和服务镇商会。

7.应急消防管理站。牵头处置应急消防工作。承担辖区单位和居民落实消防、安全生产指导督促工作。负责编制应急消防预案,开展预案演练。承担灾害救助、抗台防汛、抗雪防冻工作组织协调、辖区内安全生产监督检查工作。开展安全生产、消防、防灾减灾的宣传教育和培训。协助气象灾害防御等工作。

 

街道纪检(监察)、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    


    杭州市临安区人民政府锦北街道办事处。


二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,834.37

一、一般公共服务支出

32

210.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

10,372.53

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

1.15

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

9.35

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

3.75

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

5.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

22.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

535.01


9


九、卫生健康支出

40

15.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

14,544.47


12


十二、农林水支出

43

252.90


13


十三、交通运输支出

44

15.32


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

17.30


19


十九、住房保障支出

50

183.33


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

1.15


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

55.00


23


二十三、其他支出

54

1,338.13


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

17,208.05

本年支出合计

58

17,208.05

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

0.00

    年末结转和结余

60

0.00


30



61


总   计

31

17,208.05

总   计

62

17,208.05

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

2024年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,208.05

17,208.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

杭州市临安区人民政府锦北街道办事处

17,208.05

17,208.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,208.05

17,208.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

210.33

210.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

14.09

14.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

14.09

14.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

30.38

30.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

30.38

30.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

158.05

158.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

158.05

158.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

9.35

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

9.35

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

9.35

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

535.01

535.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

318.03

318.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

29.25

29.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.52

192.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

96.26

96.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

6.72

6.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

6.72

6.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

14.62

14.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

14.62

14.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

19.83

19.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.83

19.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

173.52

173.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

173.52

173.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

14,544.47

14,544.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5,075.43

5,075.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

3,222.11

3,222.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,853.31

1,853.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

58.67

58.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

58.67

58.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,015.24

9,015.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

5,946.23

5,946.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

148.12

148.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,920.89

2,920.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

19.16

19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

19.16

19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

375.98

375.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

375.98

375.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

252.90

252.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

190.48

190.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.48

145.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

54.93

54.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

54.93

54.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

17.30

17.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

183.33

183.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

183.33

183.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

183.33

183.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,338.13

1,338.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,262.13

1,262.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

1,262.13

1,262.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17,208.05

4,088.32

13,119.73

0.00

0.00

0.00

杭州市临安区人民政府锦北街道办事处

17,208.05

4,088.32

13,119.73

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


2024年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

17,208.05

4,088.32

13,119.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

210.33

88.72

121.62

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.22

0.00

6.22

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.22

0.00

6.22

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

14.09

0.00

14.09

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

14.09

0.00

14.09

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

30.38

0.00

30.38

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

30.38

0.00

30.38

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

158.05

88.72

69.33

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

158.05

88.72

69.33

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

9.35

7.00

2.35

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

9.35

7.00

2.35

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

9.35

7.00

2.35

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.75

0.00

3.75

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

3.75

0.00

3.75

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

3.75

0.00

3.75

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

535.01

441.68

93.33

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

318.03

318.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

29.25

29.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.52

192.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

96.26

96.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

6.72

0.00

6.72

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

6.72

0.00

6.72

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

14.62

0.00

14.62

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

14.62

0.00

14.62

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

19.83

0.00

19.83

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.83

0.00

19.83

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

173.52

123.66

49.87

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

173.52

123.66

49.87

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

14,544.47

3,222.11

11,322.36

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5,075.43

3,222.11

1,853.31

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

3,222.11

3,222.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,853.31

0.00

1,853.31

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

58.67

0.00

58.67

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

58.67

0.00

58.67

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,015.24

0.00

9,015.24

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

5,946.23

0.00

5,946.23

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

148.12

0.00

148.12

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,920.89

0.00

2,920.89

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

19.16

0.00

19.16

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

19.16

0.00

19.16

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

375.98

0.00

375.98

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

375.98

0.00

375.98

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

252.90

145.48

107.42

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

4.66

0.00

4.66

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

2.09

0.00

2.09

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

2.57

0.00

2.57

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.83

0.00

2.83

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

2.83

0.00

2.83

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

190.48

145.48

45.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.48

145.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

54.93

0.00

54.93

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

54.93

0.00

54.93

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

15.32

0.00

15.32

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

15.32

0.00

15.32

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

15.32

0.00

15.32

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

17.30

0.00

17.30

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

3.30

0.00

3.30

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

3.30

0.00

3.30

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

183.33

183.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

183.33

183.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

183.33

183.33

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,338.13

0.00

1,338.13

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,262.13

0.00

1,262.13

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

1,262.13

0.00

1,262.13

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

76.00

0.00

76.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

76.00

0.00

76.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


 

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,834.37

一、一般公共服务支出

33

210.33

210.33

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

10,372.53

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

1.15

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

9.35

9.35

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

3.75

3.75

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

5.00

5.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

22.00

22.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

535.01

535.01

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

15.00

15.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

14,544.47

5,510.07

9,034.40

0.00


12


十二、农林水支出

44

252.90

252.90

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

15.32

15.32

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

17.30

17.30

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

183.33

183.33

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

1.15

0.00

0.00

1.15


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

55.00

55.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

1,338.13

0.00

1,338.13

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

17,208.05

本年支出合计

59

17,208.05

6,834.37

10,372.53

1.15

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总   计

32

17,208.05

总   计

64

17,208.05

6,834.37

10,372.53

1.15

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,834.37

4,088.32

2,746.05

201

一般公共服务支出

210.33

88.72

121.62

20101

人大事务

6.22

0.00

6.22

2010108

代表工作

6.22

0.00

6.22

20105

统计信息事务

14.09

0.00

14.09

2010507

专项普查活动

14.09

0.00

14.09

20111

纪检监察事务

30.38

0.00

30.38

2011199

其他纪检监察事务支出

30.38

0.00

30.38

20132

组织事务

158.05

88.72

69.33

2013299

其他组织事务支出

158.05

88.72

69.33

20134

统战事务

1.60

0.00

1.60

2013499

其他统战事务支出

1.60

0.00

1.60

204

公共安全支出

9.35

7.00

2.35

20499

其他公共安全支出

9.35

7.00

2.35

2049999

其他公共安全支出

9.35

7.00

2.35

205

教育支出

3.75

0.00

3.75

20599

其他教育支出

3.75

0.00

3.75

2059999

其他教育支出

3.75

0.00

3.75

206

科学技术支出

5.00

0.00

5.00

20604

技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

2060499

其他技术研究与开发支出

5.00

0.00

5.00

207

文化旅游体育与传媒支出

22.00

0.00

22.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

0.00

22.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

22.00

0.00

22.00

208

社会保障和就业支出

535.01

441.68

93.33

20805

行政事业单位养老支出

318.03

318.03

0.00

2080501

行政单位离退休

29.25

29.25

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.52

192.52

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

96.26

96.26

0.00

20807

就业补助

6.72

0.00

6.72

2080705

公益性岗位补贴

6.72

0.00

6.72

20810

社会福利

14.62

0.00

14.62

2081006

养老服务

14.62

0.00

14.62

20821

特困人员救助供养

19.83

0.00

19.83

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.83

0.00

19.83

20828

退役军人管理事务

2.30

0.00

2.30

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.30

0.00

2.30

20899

其他社会保障和就业支出

173.52

123.66

49.87

2089999

其他社会保障和就业支出

173.52

123.66

49.87

210

卫生健康支出

15.00

0.00

15.00

21099

其他卫生健康支出

15.00

0.00

15.00

2109999

其他卫生健康支出

15.00

0.00

15.00

212

城乡社区支出

5,510.07

3,222.11

2,287.96

21201

城乡社区管理事务

5,075.43

3,222.11

1,853.31

2120101

行政运行

3,222.11

3,222.11

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,853.31

0.00

1,853.31

21205

城乡社区环境卫生

58.67

0.00

58.67

2120501

城乡社区环境卫生

58.67

0.00

58.67

21299

其他城乡社区支出

375.98

0.00

375.98

2129999

其他城乡社区支出

375.98

0.00

375.98

213

农林水支出

252.90

145.48

107.42

21301

农业农村

4.66

0.00

4.66

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

2.09

0.00

2.09

2130199

其他农业农村支出

2.57

0.00

2.57

21303

水利

2.83

0.00

2.83

2130399

其他水利支出

2.83

0.00

2.83

21307

农村综合改革

190.48

145.48

45.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

45.00

0.00

45.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.48

145.48

0.00

21399

其他农林水支出

54.93

0.00

54.93

2139999

其他农林水支出

54.93

0.00

54.93

214

交通运输支出

15.32

0.00

15.32

21401

公路水路运输

15.32

0.00

15.32

2140199

其他公路水路运输支出

15.32

0.00

15.32

220

自然资源海洋气象等支出

17.30

0.00

17.30

22001

自然资源事务

14.00

0.00

14.00

2200106

自然资源利用与保护

14.00

0.00

14.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

3.30

0.00

3.30

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

3.30

0.00

3.30

221

住房保障支出

183.33

183.33

0.00

22102

住房改革支出

183.33

183.33

0.00

2210201

住房公积金

183.33

183.33

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

55.00

0.00

55.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

55.00

0.00

55.00

2240703

自然灾害救灾补助

55.00

0.00

55.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,730.19

302

商品和服务支出

272.97

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

705.08

30201

  办公费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

1,078.84

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

  奖金

463.25

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

1.80

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

192.52

30206

  电费

28.00

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

96.26

30207

  邮电费

27.57

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

97.27

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

9.11

30211

  差旅费

3.00

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

183.33

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

3.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

904.54

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

85.15

30215

  会议费

2.62

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2.91

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

9.40

31021

  文物和陈列品的购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

46.52

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

38.63

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

29.91

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

38.49

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.02

31206

  其他资本性补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

60.65

31299

  其他对企业补助

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

61.61

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

3,815.34

公用经费合计

272.97

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

10,372.53

10,372.53

0.00

10,372.53

0.00

212

城乡社区支出

0.00

9,034.40

9,034.40

0.00

9,034.40

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

9,015.24

9,015.24

0.00

9,015.24

0.00

2120802

土地开发支出

0.00

5,946.23

5,946.23

0.00

5,946.23

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

148.12

148.12

0.00

148.12

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2,920.89

2,920.89

0.00

2,920.89

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

19.16

19.16

0.00

19.16

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

19.16

19.16

0.00

19.16

0.00

229

其他支出

0.00

1,338.13

1,338.13

0.00

1,338.13

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,262.13

1,262.13

0.00

1,262.13

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

1,262.13

1,262.13

0.00

1,262.13

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

76.00

76.00

0.00

76.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

76.00

76.00

0.00

76.00

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计

1.15

0.00

1.15

223

国有资本经营预算支出

1.15

0.00

1.15

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

1.15

0.00

1.15

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

1.15

0.00

1.15

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)


单位:万元

 

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

17.70

13.42

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

8.00

4.02

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

8.00

4.02

  3.公务接待费

9.70

9.40

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计17208.05万元,支出总计17208.05万元。与2023年度相比,各增加572.06万元,增长3.44%,主要原因是可用财力增加,财政拨款增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计17208.05万元,包括:财政拨款收入17208.05万元(其中:一般公共预算6834.37万元,政府性基金预算10372.53万元,国有资本经营预算1.15万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计17208.05万元,其中:基本支出4088.32万元,占23.76%;项目支出13119.73万元,占76.24%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计17208.05万元,支出总计17208.05万元,与2023年相比,各增加572.06万元,增长3.44%,主要原因是可用财力增加,相应支出增加。

财政拨款支出年初预算数17208.05万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是预算安排与决算执行正常。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6834.37万元,占本年支出合计的39.72%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3700.48 万元,下降35.13%,主要原因是提倡过紧日子,一般公共预算支出减少。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6834.37万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出210.33万元,占3.08%。公共安全支出(类)支出9.35万元,占0.14%。教育支出(类)支出3.75万元,占0.05%。科学技术支出(类)支出5.00万元,占0.07%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出22.00万元,占0.32%。社会保障和就业支出(类)支出535.01万元,占7.83%。卫生健康支出(类)支出15.00万元,占0.22%。城乡社区支出(类)支出5510.07万元,占80.62%。农林水支出(类)支出252.90万元,占3.70%。交通运输支出(类)支出15.32万元,占0.22%。自然资源海洋气象等支出(类)支出17.30万元,占0.25%。住房保障支出(类)支出183.33万元,占2.68%。灾害防治及应急管理支出(类)支出55.00万元,占0.80%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6834.37万元,支出决算为6834.37万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是预算安排与决算执行正常。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为6.22万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为14.09万元,支出决算为14.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为30.38万元,支出决算为30.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为158.05万元,支出决算为158.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为1.60万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为9.35万元,支出决算为9.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为22.00万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为29.25万元,支出决算为29.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为192.52万元,支出决算为192.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为96.26万元,支出决算为96.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为6.72万元,支出决算为6.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为14.62万元,支出决算为14.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为19.83万元,支出决算为19.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为2.30万元,支出决算为2.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为173.52万元,支出决算为173.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为3222.11万元,支出决算为3222.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为1853.31万元,支出决算为1853.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为58.67万元,支出决算为58.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为375.98万元,支出决算为375.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为2.83万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为45.00万元,支出决算为45.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为145.48万元,支出决算为145.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为54.93万元,支出决算为54.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为15.32万元,支出决算为15.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为14.00万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为3.30万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为183.33万元,支出决算为183.33万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为55.00万元,支出决算为55.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4088.32万元,其中:

人员经费3815.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费272.97万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10372.53万元,占本年支出合计的60.28%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4272.44万元,增长70.04%,主要原因是政府性基金预算增加,可用财力增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10372.53万元,主要用于以下方面:

城乡社区支出(类)支出9034.40万元,占87.10%。其他支出(类)支出1338.13万元,占12.90%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10372.53万元,支出决算为10372.53万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是预算安排与决算执行正常。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为5946.23万元,支出决算为5946.23万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为148.12万元,支出决算为148.12万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为2920.89万元,支出决算为2920.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)年初预算为19.16万元,支出决算为19.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为1262.13万元,支出决算为1262.13万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为76.00万元,支出决算为76.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.15万元,占本年支出合计的0.01%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.15万元,主要用于以下方面:国有资本经营预算支出(类)支出1.15万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是预算安排与决算执行正常。其中:

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.70万元,支出决算为13.42万元,完成全年预算数的75.80%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是提倡政府过紧日子,减少三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是预算安排与决算执行正常。公务用车购置及运行维护费支出决算为4.02万元,占29.95%。与2023年度相比,减少0.09万元,下降2.13%,主要原因是提倡过紧日子,减少公务用车运行维护费用。公务接待费支出决算为9.40万元,占70.05%。与2023年度相比,减少0.82万元,下降8.05%,主要原因是提倡政府过紧日子,减少公务接待费用支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为8.00万元,支出决算为4.02万元,完成全年预算的50.23%,决算数小于全年预算数的主要原因是提倡过紧日子,减少公务车运行维护费用。

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为8.00万元,支出决算为4.02万元,完成全年预算的50.23%,决算数小于全年预算数的主要原因是提倡过紧日子,减少公车运维支出主要用于街道公务用车及应急保障用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费全年预算数为9.70万元,支出决算为9.40万元,完成全年预算的96.88%,国内公务接待50批次,累计2350人次。主要用于接待全国各地各部门参观、考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是提倡过紧日子,减少公务接待支出。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出9.40万元,主要用于全国各地各部门人员参观、考察等支出。接待50批次,累计2350人次。

(十)机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为322.49万元,支出决算为272.97万元,完成年初预算的84.65%,决算数小于预算数的主要原因是提倡政府过紧日子,压减支出。比2023年度减少73.03万元,下降21.11%,主要原因是提倡政府过紧日子,压减支出。

(十一)政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额185.11万元。其中:政府采购货物支出34.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.05万元。授予中小企业合同金额50.00万元,占政府采购支出总额的27.01%,其中:授予小微企业合同金额30.00万元,占授予中小企业合同金额的60.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.6%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,公务用车共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是社区微型消防车及森林消防用车。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位没有组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,

本单位没有开展预算绩效管理。

本单位没有开展预算绩效管理。

本单位没有开展预算绩效管理。

本单位没有开展预算绩效管理。

本单位没有开展预算绩效管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有开展项目绩效自评工作。

本单位没有开展项目绩效自评工作。

本单位没有开展项目绩效自评工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。

未开展项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

未开展项目绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    本单位各类运转经费预算安排与决算执行正常。


五、附件

(一)2024年度项目支出绩效自评结果(无)

(二)2024年度重点绩效评价报告(无)