| 索引号 | 113301855687868785/2025-1010440537 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 锦北街道 | 发文日期 | 2025-12-09 |
杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)2024年度部门决算
目 录
一、概况
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,坚持党建引领基层治理,推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和基层党的建设。
2.统筹区域发展。贯彻新发展理念,统筹落实辖区发展的重大部署和建设规划,优化营商环境,服务辖区企业发展。推进乡村全面振兴,建设宜居宜业和美乡村。
3.组织公共服务。落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等政策举措,推进区域内基本公共服务均等化。
4.维护平安法治。落实辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、安全生产和防灾减灾等工作要求,处理群众来信来访,化解各类矛盾纠纷,提升基层治理效能。
5.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理,对辖区住宅小区开展综合管理。
6.监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作,组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为镇村发展服务。
8.指导基层自治。指导村委会建设,健全基层自治平台,组织驻区单位和村民参与基层建设、管理。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,本单位内设:
1.党政综合办公室(挂综合信息指挥室牌子)。负责机
关日常运转。承担日常机关党务、会务、文书、机要、保密、督查、考核、信息化建设、档案、财务、审计、财政、国有资产管理、后勤保障等工作。承担“基层治理四平台”管理保障及区域内各条块管理服务力量的统筹协调等工作。统筹协调推进综合行政执法工作。
2.党建群团办公室(挂人大工作办公室、民宗所牌子)。负责党的政治建设、组织建设,统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、农村党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责人事、干部队伍(含派驻机构人员)建设、老干部和人才工作。负责宣传、统战、精神文明建设、民族宗教工作。负责党建带群建工作。负责人大日常工作。承担党代会代表、政协委员联络服务等工作。
3.平安法制办公室(挂社会治安综合治理中心牌子)。负责平安建设、社会治安综合治理、维护稳定等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑释教养人员安置帮扶等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。承担辖区网格建设和管理工作。承担依法行政和合法性审查相关工作。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承担基层社会治理、基层协商相关工作。承担人民武装部相关工作。
4.社会事务办公室。负责社会事务和公共服务等工作,落实社会保障、医疗保障、民政、慈善、帮扶、教育、文化、体育、科普、卫生健康等服务工作。承担社会组织培育管理等工作。
5.城乡建设办公室。负责辖区内村社建设和有机更新等工作。承担环境卫生、生态环境、防违控违、绿化养护、河道管理、道路交通等工作。参与辖区重大决策、重大项目、村镇规划工作。承担自然资源保护等工作。承担建设项目的审核报批、监管工作。协助有关部门做好土地管理、征地拆迁等工作。承担小额公共资源交易工作。受委托对辖区内物业管理进行监督管理。
6.经济发展办公室。负责统筹推进区域经济发展、农业农村发展、林业水利建设相关工作。承担企业管理服务、人才经济、统计等工作,负责企业人才引进、职工教育,指导企业的生产经营、节能降耗等工作。具体开展有关经济发展、商贸旅游、招商引资等方面的工作。协助做好优化营商环境、市场监督管理等工作。指导集体经济和“三资”管理工作。联系、指导和服务镇商会。
7.应急消防管理站。牵头处置应急消防工作。承担辖区单位和居民落实消防、安全生产指导督促工作。负责编制应急消防预案,开展预案演练。承担灾害救助、抗台防汛、抗雪防冻工作组织协调、辖区内安全生产监督检查工作。开展安全生产、消防、防灾减灾的宣传教育和培训。协助气象灾害防御等工作。
街道纪检(监察)、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。
纳入杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
杭州市临安区人民政府锦北街道办事处。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,834.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 210.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10,372.53 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1.15 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 9.35 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 3.75 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 22.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 535.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 14,544.47 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 252.90 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 15.32 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 17.30 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 183.33 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 1.15 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 55.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,338.13 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,208.05 | 本年支出合计 | 58 | 17,208.05 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 17,208.05 | 总 计 | 62 | 17,208.05 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,208.05 | 17,208.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人民政府锦北街道办事处 | 17,208.05 | 17,208.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,208.05 | 17,208.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 210.33 | 210.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 158.05 | 158.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 158.05 | 158.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 535.01 | 535.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.03 | 318.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.52 | 192.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.26 | 96.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 19.83 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.83 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 173.52 | 173.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 173.52 | 173.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 14,544.47 | 14,544.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,075.43 | 5,075.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 3,222.11 | 3,222.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,853.31 | 1,853.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 58.67 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58.67 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,015.24 | 9,015.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 5,946.23 | 5,946.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 148.12 | 148.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,920.89 | 2,920.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 375.98 | 375.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 375.98 | 375.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 252.90 | 252.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 190.48 | 190.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.48 | 145.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 54.93 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 54.93 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,338.13 | 1,338.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,262.13 | 1,262.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,262.13 | 1,262.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,208.05 | 4,088.32 | 13,119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人民政府锦北街道办事处 | 17,208.05 | 4,088.32 | 13,119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,208.05 | 4,088.32 | 13,119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 210.33 | 88.72 | 121.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 14.09 | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 14.09 | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 30.38 | 0.00 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.38 | 0.00 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 158.05 | 88.72 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 158.05 | 88.72 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 9.35 | 7.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 9.35 | 7.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 9.35 | 7.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 535.01 | 441.68 | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.03 | 318.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.52 | 192.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.26 | 96.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 173.52 | 123.66 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 173.52 | 123.66 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 14,544.47 | 3,222.11 | 11,322.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,075.43 | 3,222.11 | 1,853.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 3,222.11 | 3,222.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,853.31 | 0.00 | 1,853.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 58.67 | 0.00 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58.67 | 0.00 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,015.24 | 0.00 | 9,015.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 5,946.23 | 0.00 | 5,946.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 148.12 | 0.00 | 148.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,920.89 | 0.00 | 2,920.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 375.98 | 0.00 | 375.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 375.98 | 0.00 | 375.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 252.90 | 145.48 | 107.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 190.48 | 145.48 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.48 | 145.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 54.93 | 0.00 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 54.93 | 0.00 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,338.13 | 0.00 | 1,338.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,262.13 | 0.00 | 1,262.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,262.13 | 0.00 | 1,262.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,834.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 210.33 | 210.33 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,372.53 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 1.15 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 535.01 | 535.01 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 14,544.47 | 5,510.07 | 9,034.40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 252.90 | 252.90 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,338.13 | 0.00 | 1,338.13 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,208.05 | 本年支出合计 | 59 | 17,208.05 | 6,834.37 | 10,372.53 | 1.15 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 17,208.05 | 总 计 | 64 | 17,208.05 | 6,834.37 | 10,372.53 | 1.15 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,834.37 | 4,088.32 | 2,746.05 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 210.33 | 88.72 | 121.62 | ||
20101 | 人大事务 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | ||
2010108 | 代表工作 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | ||
20105 | 统计信息事务 | 14.09 | 0.00 | 14.09 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 14.09 | 0.00 | 14.09 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 30.38 | 0.00 | 30.38 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.38 | 0.00 | 30.38 | ||
20132 | 组织事务 | 158.05 | 88.72 | 69.33 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 158.05 | 88.72 | 69.33 | ||
20134 | 统战事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
204 | 公共安全支出 | 9.35 | 7.00 | 2.35 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 9.35 | 7.00 | 2.35 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 9.35 | 7.00 | 2.35 | ||
205 | 教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | ||
20599 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 535.01 | 441.68 | 93.33 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.03 | 318.03 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.52 | 192.52 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.26 | 96.26 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | ||
20810 | 社会福利 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | ||
2081006 | 养老服务 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 173.52 | 123.66 | 49.87 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 173.52 | 123.66 | 49.87 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,510.07 | 3,222.11 | 2,287.96 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,075.43 | 3,222.11 | 1,853.31 | ||
2120101 | 行政运行 | 3,222.11 | 3,222.11 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,853.31 | 0.00 | 1,853.31 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 58.67 | 0.00 | 58.67 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58.67 | 0.00 | 58.67 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 375.98 | 0.00 | 375.98 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 375.98 | 0.00 | 375.98 | ||
213 | 农林水支出 | 252.90 | 145.48 | 107.42 | ||
21301 | 农业农村 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | ||
21303 | 水利 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | ||
21307 | 农村综合改革 | 190.48 | 145.48 | 45.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.48 | 145.48 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 54.93 | 0.00 | 54.93 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 54.93 | 0.00 | 54.93 | ||
214 | 交通运输支出 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | ||
21401 | 公路水路运输 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | ||
22001 | 自然资源事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | ||
221 | 住房保障支出 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,730.19 | 302 | 商品和服务支出 | 272.97 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 705.08 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,078.84 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 463.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.52 | 30206 | 电费 | 28.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 96.26 | 30207 | 邮电费 | 27.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.11 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 183.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 904.54 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 85.15 | 30215 | 会议费 | 2.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.40 | 31021 | 文物和陈列品的购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 46.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 38.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.91 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 38.49 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.02 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 60.65 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 61.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,815.34 | 公用经费合计 | 272.97 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 10,372.53 | 10,372.53 | 0.00 | 10,372.53 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 9,034.40 | 9,034.40 | 0.00 | 9,034.40 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 9,015.24 | 9,015.24 | 0.00 | 9,015.24 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 5,946.23 | 5,946.23 | 0.00 | 5,946.23 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 148.12 | 148.12 | 0.00 | 148.12 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,920.89 | 2,920.89 | 0.00 | 2,920.89 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,338.13 | 1,338.13 | 0.00 | 1,338.13 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,262.13 | 1,262.13 | 0.00 | 1,262.13 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 1,262.13 | 1,262.13 | 0.00 | 1,262.13 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | ||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 17.70 | 13.42 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 8.00 | 4.02 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 8.00 | 4.02 |
3.公务接待费 | 9.70 | 9.40 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计17208.05万元,支出总计17208.05万元。与2023年度相比,各增加572.06万元,增长3.44%,主要原因是可用财力增加,财政拨款增加
本年收入合计17208.05万元,包括:财政拨款收入17208.05万元(其中:一般公共预算6834.37万元,政府性基金预算10372.53万元,国有资本经营预算1.15万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计17208.05万元,其中:基本支出4088.32万元,占23.76%;项目支出13119.73万元,占76.24%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计17208.05万元,支出总计17208.05万元,与2023年相比,各增加572.06万元,增长3.44%,主要原因是可用财力增加,相应支出增加。
财政拨款支出年初预算数17208.05万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是预算安排与决算执行正常。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6834.37万元,占本年支出合计的39.72%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3700.48 万元,下降35.13%,主要原因是提倡过紧日子,一般公共预算支出减少。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6834.37万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出210.33万元,占3.08%。公共安全支出(类)支出9.35万元,占0.14%。教育支出(类)支出3.75万元,占0.05%。科学技术支出(类)支出5.00万元,占0.07%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出22.00万元,占0.32%。社会保障和就业支出(类)支出535.01万元,占7.83%。卫生健康支出(类)支出15.00万元,占0.22%。城乡社区支出(类)支出5510.07万元,占80.62%。农林水支出(类)支出252.90万元,占3.70%。交通运输支出(类)支出15.32万元,占0.22%。自然资源海洋气象等支出(类)支出17.30万元,占0.25%。住房保障支出(类)支出183.33万元,占2.68%。灾害防治及应急管理支出(类)支出55.00万元,占0.80%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6834.37万元,支出决算为6834.37万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是预算安排与决算执行正常。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为6.22万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为14.09万元,支出决算为14.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为30.38万元,支出决算为30.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为158.05万元,支出决算为158.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为1.60万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为9.35万元,支出决算为9.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为22.00万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为29.25万元,支出决算为29.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为192.52万元,支出决算为192.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为96.26万元,支出决算为96.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为6.72万元,支出决算为6.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为14.62万元,支出决算为14.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为19.83万元,支出决算为19.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为2.30万元,支出决算为2.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为173.52万元,支出决算为173.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为3222.11万元,支出决算为3222.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为1853.31万元,支出决算为1853.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为58.67万元,支出决算为58.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为375.98万元,支出决算为375.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为2.83万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为45.00万元,支出决算为45.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为145.48万元,支出决算为145.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为54.93万元,支出决算为54.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为15.32万元,支出决算为15.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为14.00万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为3.30万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为183.33万元,支出决算为183.33万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为55.00万元,支出决算为55.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4088.32万元,其中:
人员经费3815.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
公用经费272.97万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出10372.53万元,占本年支出合计的60.28%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4272.44万元,增长70.04%,主要原因是政府性基金预算增加,可用财力增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出10372.53万元,主要用于以下方面:
城乡社区支出(类)支出9034.40万元,占87.10%。其他支出(类)支出1338.13万元,占12.90%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10372.53万元,支出决算为10372.53万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是预算安排与决算执行正常。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为5946.23万元,支出决算为5946.23万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为148.12万元,支出决算为148.12万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为2920.89万元,支出决算为2920.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)年初预算为19.16万元,支出决算为19.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为1262.13万元,支出决算为1262.13万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为76.00万元,支出决算为76.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.15万元,占本年支出合计的0.01%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.15万元,主要用于以下方面:国有资本经营预算支出(类)支出1.15万元,占100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是预算安排与决算执行正常。其中:
国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排与决算执行正常。。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.70万元,支出决算为13.42万元,完成全年预算数的75.80%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是提倡政府过紧日子,减少三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是预算安排与决算执行正常。公务用车购置及运行维护费支出决算为4.02万元,占29.95%。与2023年度相比,减少0.09万元,下降2.13%,主要原因是提倡过紧日子,减少公务用车运行维护费用。公务接待费支出决算为9.40万元,占70.05%。与2023年度相比,减少0.82万元,下降8.05%,主要原因是提倡政府过紧日子,减少公务接待费用支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为8.00万元,支出决算为4.02万元,完成全年预算的50.23%,决算数小于全年预算数的主要原因是提倡过紧日子,减少公务车运行维护费用。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排与决算执行正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为8.00万元,支出决算为4.02万元,完成全年预算的50.23%,决算数小于全年预算数的主要原因是提倡过紧日子,减少公车运维支出主要用于街道公务用车及应急保障用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
(3)公务接待费全年预算数为9.70万元,支出决算为9.40万元,完成全年预算的96.88%,国内公务接待50批次,累计2350人次。主要用于接待全国各地各部门参观、考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是提倡过紧日子,减少公务接待支出。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出9.40万元,主要用于全国各地各部门人员参观、考察等支出。接待50批次,累计2350人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为322.49万元,支出决算为272.97万元,完成年初预算的84.65%,决算数小于预算数的主要原因是提倡政府过紧日子,压减支出。比2023年度减少73.03万元,下降21.11%,主要原因是提倡政府过紧日子,压减支出。
2024年度政府采购支出总额185.11万元。其中:政府采购货物支出34.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.05万元。授予中小企业合同金额50.00万元,占政府采购支出总额的27.01%,其中:授予小微企业合同金额30.00万元,占授予中小企业合同金额的60.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.6%。
截至2024年12月31日,公务用车共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是社区微型消防车及森林消防用车。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位没有组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,
本单位没有开展预算绩效管理。
本单位没有开展预算绩效管理。
本单位没有开展预算绩效管理。
本单位没有开展预算绩效管理。
本单位没有开展预算绩效管理。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本单位没有开展项目绩效自评工作。
本单位没有开展项目绩效自评工作。
本单位没有开展项目绩效自评工作。
3.财政评价项目绩效评价结果。
未开展项目绩效评价。
4.部门评价项目绩效评价结果。
未开展项目绩效评价。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位各类运转经费预算安排与决算执行正常。
五、附件
(二)2024年度重点绩效评价报告(无)
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